Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5590037947 | 11.4.2022 | winasu | IVES Org. pre informatiku ver. správy | 162957 | 460,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022908363 | 11.4.2022 | Stravné lístky - 3/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6 927,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9220170350 | 11.4.2022 | Nákup váľanda Dana - Ukrajina | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | 35825979 | 4 527,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222008346 | 11.4.2022 | Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 937,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800208 | 11.4.2022 | Benzín 2/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800209 | 11.4.2022 | Benzín 2/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 153,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022030929 | 11.4.2022 | Výkon zodpovedej osoby - 3/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222003112 | 11.4.2022 | Spotreba vody od 17.7.2021 do 20.1.2022 - bytový dom Bzinská 6339 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 831,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022002 | 11.4.2022 | Výrub topoľov , odvoz drevnej hmoty - rekr.oblasť Zelená voda | SEIDL s.r.o. | 36430617 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220005 | 11.4.2022 | Testovanie december 2021 v počet zamestnancov 187 x 6€ = 1 122 € Testovanie január 2022 v... | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 2 117,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200836191 | 11.4.2022 | Bezpečná práca - predplatné 1-6/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 33,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012223762 | 11.4.2022 | Záloha elektriky - 3/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 455,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012223763 | 11.4.2022 | Záloha elektriky - 3/2022 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 35,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220313 | 11.4.2022 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2022 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8121138141 | 11.4.2022 | Záloha plynu - 3/2022 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 039,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217016 | 11.4.2022 | Elektronická komunikačná služba - 3/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217017 | 11.4.2022 | Prenájom optiskej siete - 3/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022003 | 11.4.2022 | Správa aplikácie - 3/2022 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15322 | 11.4.2022 | Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj - školenie Hrehorová | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222010809 | 11.4.2022 | Voda od 23.1.2021 do 18.2.2022 - ZV | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 53,11 EUR |