Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5590037947 11.4.2022 winasu IVES Org. pre informatiku ver. správy 162957  460,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3022908363 11.4.2022 Stravné lístky - 3/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  6 927,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220170350 11.4.2022 Nákup váľanda Dana - Ukrajina OKAY Slovakia, spol. s.r.o. 35825979  4 527,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 222008346 11.4.2022 Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 1 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  937,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220800208 11.4.2022 Benzín 2/2022 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  64,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220800209 11.4.2022 Benzín 2/2022 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  153,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022030929 11.4.2022 Výkon zodpovedej osoby - 3/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 222003112 11.4.2022 Spotreba vody od 17.7.2021 do 20.1.2022 - bytový dom Bzinská 6339 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  831,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022002 11.4.2022 Výrub topoľov , odvoz drevnej hmoty - rekr.oblasť Zelená voda SEIDL s.r.o. 36430617  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220005 11.4.2022 Testovanie december 2021 v počet zamestnancov 187 x 6€ = 1 122 € Testovanie január 2022 v... Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  2 117,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200836191 11.4.2022 Bezpečná práca - predplatné 1-6/2022 Slovenská pošta a.s. 36631124  33,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012223762 11.4.2022 Záloha elektriky - 3/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 455,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012223763 11.4.2022 Záloha elektriky - 3/2022 - KD, ZV MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  35,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200220313 11.4.2022 Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2022 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8121138141 11.4.2022 Záloha plynu - 3/2022 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2217016 11.4.2022 Elektronická komunikačná služba - 3/2022 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2217017 11.4.2022 Prenájom optiskej siete - 3/2022 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022003 11.4.2022 Správa aplikácie - 3/2022 - Novinky z mesta 8P, s.r.o. 52014169  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15322 11.4.2022 Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj - školenie Hrehorová Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 222010809 11.4.2022 Voda od 23.1.2021 do 18.2.2022 - ZV Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  53,11 EUR 
Nastavenia cookies