Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 100382017 14.3.2022 Trovy exekúcie - Ivan Križan JUDr. Ivona Babušková 36129895  67,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220800095 14.3.2022 Benzín 1/2022 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  213,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220800099 14.3.2022 Benzín 1/2022 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  38,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022020933 14.3.2022 Výkon zodpovednej osoby - 2/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022002 14.3.2022 Správa aplikácie 2/2022 - Novinky z mesta 8P, s.r.o. 52014169  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200220143 14.3.2022 Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 2/2022 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8823435032 14.3.2022 Záloha plynu - 2/2022 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 14.3.2022 Telekomunikačné služby - 2/2022 Orange a.s. Ba 35697270  320,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 16162022 14.3.2022 Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2021 SAD Trenčín a.s. 36323977  14 898,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012217810 14.3.2022 Záloha elektriky - 2/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 455,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012217811 14.3.2022 Záloha elektriky - 2/2022 - KD, ZV MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  35,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2217011 14.3.2022 Prenájom optickej siete - 2/2022 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 220390 14.3.2022 prenájom kopírky Comtec, s.r.o. 36323951  113,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2217010 14.3.2022 Elektronická komunikačná služba - 2/2022 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220200019 14.3.2022 Stolík na kolieskach pod tlačiareň - učtáreň DAFFER s.r.o. 36320439  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18222 14.3.2022 Účtovníctvo a rezpočtovníctvo v obciach v roku 2022 - školenie Kolečanská Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220003 14.3.2022 Čistenie pečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  6,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 14962008 14.3.2022 Trovy exekúcie - M. Rác JUDr. Ivona Babušková 36129895  70,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001482247 14.3.2022 Spracovanie počtových peňažných poukazov - 1/2022 Slovenská pošta a.s. 36631124  0,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 3022906217 14.3.2022 Stravné lístky - 2/2022 - MsÚ DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  78,34 EUR 
Nastavenia cookies