Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 240136 3.5.2024 Náhrada nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu za 1Q/2024 - kiosk ul. Malinovského GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086  63,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 224041966 3.5.2024 Vodné, stočné - J.Kollára 12, NMnV od 1.2. do 8.4.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  96,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2404081 3.5.2024 Pomerná časť ročnej údržby pre MIS-EIS od 29.4.2024 do 17.1.2025 A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  1 236,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240535 3.5.2024 Vyúčtovanie nebytových priestorov za r. 2023 - Svadobná sieň, Nám. slobody 2/2 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  450,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024001 3.5.2024 Účinkovanie speváckeho zboru - oslobodenie mesta Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240124 3.5.2024 Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 II. kolo Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800441 3.5.2024 Benzín, umývarka 4/2024 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  55,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800445 3.5.2024 Benzín 4/2024 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  85,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024025 3.5.2024 Zameranie adresných bodov - budovy v katastri NMnV GEOSTA - Ing. Radovan Stacho 43580718  100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0042024 3.5.2024 služby IQ ? 626,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0082024 3.5.2024 služby IQ Obec Horná Streda 311553  1 368,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0102024 3.5.2024 služby IQ Obec Hrádok 311618  542,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0172024 3.5.2024 služby IQ Obec Moravské Lieskové 311791  769,31 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0222024 3.5.2024 služby IQ Obec Pobedím 311910  358,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0282024 3.5.2024 služby IQ Obec Zemianske Podhradie 699098  611,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110240176 3.5.2024 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2024 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 383,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110240177 3.5.2024 Fond prevádzky, údržby a opráv -nebyty - 4/2024 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 534,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100240032 3.5.2024 Odmena komisionára - 4/2024 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 521,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100240033 3.5.2024 Odmena komisionára - 4/2024 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 094,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300240129 3.5.2024 Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  6 049,73 EUR 
Nastavenia cookies