Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2021015 10.1.2022 Nákup antigénových testov instahits.sk 48260487  10 560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8842738600 10.1.2022 Záloha plynu 12/2021 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200211518 10.1.2022 Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 12/2021 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012170131 10.1.2022 Záloha elektriky - 12/2021 - MsÚ, ZOS, sýpka, Útulok, sobáška MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012170132 10.1.2022 Záloha elektriky 12/2021 - KD, ZV MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  35,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117075 10.1.2022 Elektronická komunikačná služba - 12/2021 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101172016 10.1.2022 Trovy starej exekúcie - spolu 8 ks za rok 2016 JUDr. Ivona Babušková 36129895  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120801246 10.1.2022 Benzín - 11/2021 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  209,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120801245 10.1.2022 Benzín 11/2021 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  25,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 210101557 10.1.2022 Nákup samolepiek - piktigramy COVID 19 Štúdio TEXO s.r.o. 34131396  16,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117076 10.1.2022 Prenájom optickej siete - 12/2021 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021035 10.1.2022 Projektové práce elektro - Trafostanica Bzinská ul. ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. 36838641  2 940,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20211246 10.1.2022 Nákup tonerov RENOT SK s.r.o. 45667811  476,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 10.1.2022 Telekomunikačné služby - 12/2021 - MsÚ Orange a.s. Ba 35697270  379,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1007094252 10.1.2022 SME všedné a MY Trenčín - predplatné r. 2022 - MsÚ, KD Petit Press a.s. 35790253  538,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1007092902 10.1.2022 SME všedné - predplatné r. 2022 - MsÚ Petit Press a.s. 35790253  249,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021231 10.1.2022 Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ, Útulok, ZOS JTB s.r.o. 45351911  633,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210383 10.1.2022 Nákup monitoru - MsP Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  241,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202109 10.1.2022 Nákup Mikulášskych balíčkov - rok 2021 Potraviny - Univerzal 32780656  728,86 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210019 10.1.2022 Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... Ministersto vnútra SR 00151866  1 031,04 EUR 
Nastavenia cookies