Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2021015 | 10.1.2022 | Nákup antigénových testov | instahits.sk | 48260487 | 10 560,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8842738600 | 10.1.2022 | Záloha plynu 12/2021 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 039,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200211518 | 10.1.2022 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 12/2021 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012170131 | 10.1.2022 | Záloha elektriky - 12/2021 - MsÚ, ZOS, sýpka, Útulok, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 396,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012170132 | 10.1.2022 | Záloha elektriky 12/2021 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 35,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117075 | 10.1.2022 | Elektronická komunikačná služba - 12/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101172016 | 10.1.2022 | Trovy starej exekúcie - spolu 8 ks za rok 2016 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 336,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801246 | 10.1.2022 | Benzín - 11/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 209,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801245 | 10.1.2022 | Benzín 11/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 25,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210101557 | 10.1.2022 | Nákup samolepiek - piktigramy COVID 19 | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 16,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117076 | 10.1.2022 | Prenájom optickej siete - 12/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021035 | 10.1.2022 | Projektové práce elektro - Trafostanica Bzinská ul. | ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. | 36838641 | 2 940,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20211246 | 10.1.2022 | Nákup tonerov | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 476,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 10.1.2022 | Telekomunikačné služby - 12/2021 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 379,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1007094252 | 10.1.2022 | SME všedné a MY Trenčín - predplatné r. 2022 - MsÚ, KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 538,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1007092902 | 10.1.2022 | SME všedné - predplatné r. 2022 - MsÚ | Petit Press a.s. | 35790253 | 249,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021231 | 10.1.2022 | Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ, Útulok, ZOS | JTB s.r.o. | 45351911 | 633,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210383 | 10.1.2022 | Nákup monitoru - MsP | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 241,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202109 | 10.1.2022 | Nákup Mikulášskych balíčkov - rok 2021 | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 728,86 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41210019 | 10.1.2022 | Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 1 031,04 EUR |