Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 12105399 | 10.1.2022 | Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ | Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. | 00057380 | 216,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.1.2022 | Telekomunikačné služby - 12/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 363,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022021 | 10.1.2022 | Opatrovateľská služba - 11/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 13 040,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1509711121 | 10.1.2022 | Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia MK - Mnešice (ul. Pri Klanečnici, Pod Zvonicou, Pri Záhradách) | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 17,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021213 | 10.1.2022 | Online webinár z novely zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - školenie p. Pastieriková | Nezávislá platforma SocioFórun, o.z. | 42263000 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2101390 | 10.1.2022 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34099301 | 232,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801285 | 10.1.2022 | Benzín 12/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 96,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 103178000 | 10.1.2022 | Predplatné časopisov na rok 2022 - Zdravie, Život, Pravda, Kopaničiar Expres - KD | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 201,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021027 | 10.1.2022 | Nákup prezentov | VINUM KULT, s.r.o. | 43996132 | 307,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021603 | 10.1.2022 | Dodanie kalendárov Mesto NMnV a parkovacích kariet - rok 2022 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 2 040,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210770 | 10.1.2022 | Vodárenské práce - ZV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210814 | 10.1.2022 | Oprava vodovodných batérií - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 98,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210821 | 10.1.2022 | Prečistenie prietokového ohrievača - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 50,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210825 | 10.1.2022 | Výmena termostatickej hlavice - OV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 27,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210829 | 10.1.2022 | Výmena vodomeru - Únia telesne postihnutých | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 22,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210309 | 10.1.2022 | Nákup stoličiek - KD | Tilia v.o.s. | 34115668 | 2 970,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210026 | 10.1.2022 | Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie - Rozšírenie parku P. Matejku | Vladimír Hronček - VH REAL | 33223513 | 800,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41210026 | 10.1.2022 | Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... | Materská škola | 36129470 | 175,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41210027 | 10.1.2022 | Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... | Základná umelecká škola Juraja Kréna | 36125245 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060099879 | 10.1.2022 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 18,51 EUR |