Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12105399 10.1.2022 Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 10.1.2022 Telekomunikačné služby - 12/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD Slovanet a.s. 35954612  363,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022021 10.1.2022 Opatrovateľská služba - 11/2021 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  13 040,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1509711121 10.1.2022 Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia MK - Mnešice (ul. Pri Klanečnici, Pod Zvonicou, Pri Záhradách) Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  17,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021213 10.1.2022 Online webinár z novely zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - školenie p. Pastieriková Nezávislá platforma SocioFórun, o.z. 42263000  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101390 10.1.2022 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH KOMÍNSYSTÉM s.r.o. 34099301  232,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120801285 10.1.2022 Benzín 12/2021 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  96,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 103178000 10.1.2022 Predplatné časopisov na rok 2022 - Zdravie, Život, Pravda, Kopaničiar Expres - KD Slovenská pošta a.s. 36631124  201,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021027 10.1.2022 Nákup prezentov VINUM KULT, s.r.o. 43996132  307,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021603 10.1.2022 Dodanie kalendárov Mesto NMnV a parkovacích kariet - rok 2022 UNIVERSALPRINT 46126236  2 040,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210770 10.1.2022 Vodárenské práce - ZV Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210814 10.1.2022 Oprava vodovodných batérií - ZOS Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  98,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210821 10.1.2022 Prečistenie prietokového ohrievača - ZOS Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  50,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210825 10.1.2022 Výmena termostatickej hlavice - OV Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  27,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210829 10.1.2022 Výmena vodomeru - Únia telesne postihnutých Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  22,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210309 10.1.2022 Nákup stoličiek - KD Tilia v.o.s. 34115668  2 970,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210026 10.1.2022 Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie - Rozšírenie parku P. Matejku Vladimír Hronček - VH REAL 33223513  800,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210026 10.1.2022 Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... Materská škola 36129470  175,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210027 10.1.2022 Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... Základná umelecká škola Juraja Kréna 36125245  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060099879 10.1.2022 Ministerstvo vnútra SR 00151866  18,51 EUR 
Nastavenia cookies