Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 202130018 | 9.12.2021 | Veniec - Pamiatka zosnulých | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0762021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Nová Bošáca | 311839 | 244,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214588 | 9.12.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 222,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060099122 | 9.12.2021 | telefon | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801138 | 9.12.2021 | Benzín 11/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56,32 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41210004 | 9.12.2021 | V zmysle zmluvy ZOD 24/2018/OV zo dňa 12.7.2018 článok VII, ods. 7.8, Vám fakturujeme... | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 155,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021112 | 9.12.2021 | Práce podľa súpisu - Prestava objektu AB TSM ul. Klčové | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 86 784,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210034 | 9.12.2021 | Smaltované tabule a domové čísla | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 401,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021011 | 9.12.2021 | Správa aplikácie - 11/2021 | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 9.12.2021 | Telekomunikačné služby - 11/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 343,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20212668 | 9.12.2021 | Nákup tlačív k dani z nehnuteľnosti , dane za psa | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | 17644429 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210699 | 9.12.2021 | Oprava hydrantu - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 123,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210714 | 9.12.2021 | Oprava osvetlenia - kuchyňka MsÚ 2 a veľká zasadačka | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 50,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210715 | 9.12.2021 | Vodárenské práce MsÚ - OFIS , OV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210727 | 9.12.2021 | Vodárenské a elektrikárske práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 643,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210084 | 9.12.2021 | Programátorské práce , poplatok za doménu a prevádzka internetovej stránky - registrácia pre... | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 462,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21335 | 9.12.2021 | Dofakturácia spotreby el. energie, voda - nájom nebytových priestorov 3. štvrťrok 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 5,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021057 | 9.12.2021 | Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární... | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 75 942,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021050 | 9.12.2021 | Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární... | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 120 860,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801019 | 9.12.2021 | Benzín 10/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,78 EUR |