Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300210766 | 9.12.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 592,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801194 | 9.12.2021 | Benzín 11/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 78,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801193 | 9.12.2021 | Benzín 11/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202134 | 9.12.2021 | Členský príspevok na r. 2021 - Nové Miestá v Európe | Združenie Nových Miest v Európe | ? | 602,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221085949 | 9.12.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 10/2021 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 98,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132106891 | 9.12.2021 | Vytýčenie sietí VN a NN - ul. Tehelná, Benkova, Karpatská- Kréna a Dubčekova - Stromová | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 281,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1007096237 | 9.12.2021 | MY Trenčianske noviny - predplatné na r.2022 - KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2101261 | 8.11.2021 | Ukončenie komínového telesa - zabezpečenie proti holubom objekt MsÚ | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34099301 | 229,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 721896 | 8.11.2021 | Analýza a realizačný projekt - kamerový systém mesta | CANEX, spol. s.r.o. | 31378854 | 9 890,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210058 | 8.11.2021 | Vykonané zdravotné prehliady - MsP | MEG-LEK s.r.o. | 36349704 | 380,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3021412244 | 8.11.2021 | Stravné lístky - 10/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7 167,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800957 | 8.11.2021 | Benzín 9/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 138,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2211112228 | 8.11.2021 | Autorská odmena - Dni mesta 2021 - Amfiteáter parku J.M. Hurbana | SOZA | 00178454 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1402109192 | 8.11.2021 | Prenájom zostavy oceľových mobilných zábran - NMJ 2021 | Ramirent spol. s.r.o. | 17321484 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021456 | 8.11.2021 | Výroba plagátov a bulletinov - NMJ 2021 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 405,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021001 | 8.11.2021 | Účinkovanie speváckeho zboru - oslava 77. výročia SNP | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2109089 | 8.11.2021 | Kontrola detektorov plynu - MsÚ, AFC, ŠH | DETMAR spol. s.r.o. | 34096833 | 159,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2211901107 | 8.11.2021 | Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta 2021, Nám. slobody | SOZA | 00178454 | -72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5235301571 | 8.11.2021 | stravné lístky | Edenred Slovakia,s.r.o. | ? | 1 821,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41130500 | 8.11.2021 | Oprava klimatizačnej jednotky - č.d. 220 | Techklima s.r.o. | 36312363 | 116,23 EUR |