Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2620103084 | 8.11.2021 | Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu na rok 2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 135,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052133448 | 8.11.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 8/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -112,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001450110 | 8.11.2021 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021100 | 8.11.2021 | Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu AB TSM | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 116 801,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021038 | 8.11.2021 | Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat v r. 2021 | TROFANS - Daniel Pavlovič | 33486000 | 15,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2211112844 | 8.11.2021 | Autorská odmena - NMJ 2021 - Nám. slobody | SOZA | 00178454 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202130016 | 8.11.2021 | Kytica a veniec - kladenie vencov - oslava 77.výročia SNP | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 84,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210078 | 8.11.2021 | Odvodnenie plochy tréningového ihriska - AFC | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020210264 | 8.11.2021 | Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práce, aj v čase mimoriadnej... | FAMER Eko, s.r.o. | 50332481 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25271021 | 8.11.2021 | Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky - online školenie | Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre | 0034006656 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801018 | 8.11.2021 | Benzín 10/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 69,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2211901276 | 8.11.2021 | Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta 2021, park J. M. Hurbana | SOZA | 00178454 | -36,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519210066 | 8.11.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 555,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0862021 | 8.11.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 482,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0872021 | 8.11.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 734,59 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0882021 | 8.11.2021 | mobil prednosta O2 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 44,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8291826337 | 8.11.2021 | Internet - Doménové služby od 10/2021 do 9/2022 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021010 | 8.11.2021 | Správa aplikácie - 10/2021 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 8.11.2021 | Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 8.11.2021 | Telekomunikačné služby - 10/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 336,30 EUR |