Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 241768 | 2.7.2024 | nájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 230,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240727 | 2.7.2024 | nájom a energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 024,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20241649 | 2.7.2024 | Údržba Škoda Roomster NM054CF - MsP | Jankech František JAKUB | 32779755 | 190,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20241044 | 2.7.2024 | Kancelárske potreby MsÚ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 816,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 642024 | 2.7.2024 | Vypracovanie ZP č.64/2024 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnoati na p.č.492/81 k.ú. NMnV | Ištok Igor, Ing. | 33442401 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 982024 | 2.7.2024 | Vypracovanie ZP č.98/2024 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnoati na p.č.68/1 k.ú. NMnV | Ištok Igor, Ing. | 33442401 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10241051 | 2.7.2024 | Nákup tonerov | TOP SERVIS IT s.r.o. | 44387598 | 564,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2405125 | 2.7.2024 | Integrácia na modul CÚD - ÚPVS | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 241401 | 2.7.2024 | Program na skenovanie pošty | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 89,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800624 | 2.7.2024 | Benzín 5/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 144,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800625 | 2.7.2024 | Benzín 5/2024 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 2.7.2024 | Telekomunikačné služby - 5/2024 - MsÚ, MsP | Orange a.s. Ba | 35697270 | 547,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5224340145 | 2.7.2024 | Štúdia realizovateľnosti na prevedenie chodcov a cyklodopravy cez kanál Hydrocentrály | SAGASTA s.r.o. | 04598555 | 9 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24064 | 2.7.2024 | Montáž a inštalácia kioskov so zaškolením obsluhy - klienské centrum | Surf Point a.s. | 36017191 | 3 422,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8669750712 | 2.7.2024 | Záloha plynu 6/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára12 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 113,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024374 | 2.7.2024 | Služby energetického manažmentu online - 6/2024 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 2 437,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240736 | 2.7.2024 | Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky - 6/2024 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 402178000 | 2.7.2024 | Predplatné časopisov PRAVDA, ZDRAVIE, ŽIVOT na 2. polrok 2024 - KD | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 215,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240005 | 2.7.2024 | Poskytnutie služieb kybernetickej bezpečnosti - 5/2024 | PPR Investment, a.s. | 50813528 | 408,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001696538 | 2.7.2024 | Spracovanie peňažných PP - 5/2024 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,72 EUR |