Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 332021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Brunovce | 311448 | 352,35 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 352021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Častkovce | ? | 417,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213009 | 19.8.2021 | Nákup originálných náplní do kopírky - EPSON | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 793,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221060516 | 19.8.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 6/2021 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 127,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210714 | 19.8.2021 | Oprava systému PCO - MsP | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 498,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244822021 | 19.8.2021 | Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty - 1. polrok 2021 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 16 943,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800686 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 147,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800698 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 116,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221000040 | 19.8.2021 | Hotelové služby od 6.7.2021 do 10.7.2021 | etna sk, s.r.o. | 44188358 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210456 | 19.8.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 450,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210455 | 19.8.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5 491,97 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 382021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Horná Streda | 311553 | 1 057,05 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 522021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Pobedím | 311910 | 80,54 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 542021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Považany | 311944 | 453,02 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 172021 | 19.8.2021 | služby | Modrovka | ? | 62,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001430388 | 19.8.2021 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 026,75 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 312021 | 19.8.2021 | náklady obce | Obec Beckov | 311413 | 563,76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 432021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Kočovce | 311685 | 1 842,28 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 552021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Stará Lehota | 311995 | 266,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001430389 | 19.8.2021 | Poštové služby - 6/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 480,75 EUR |