Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3021931083 | 26.7.2021 | Stravné lístky 7/2021 - noví zamestnanci | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 193,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021311 | 26.7.2021 | Plagát A2 Leto s hudbou - 50 ks | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 132,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1021071000 | 26.7.2021 | Výkon zodpovednej osoby - 7/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210051 | 26.7.2021 | Odmena komisionára - 6/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 283,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210052 | 26.7.2021 | Odmena komisionára - 6/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8140894093 | 26.7.2021 | Záloha plynu - 7/2021 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 039,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012142635 | 26.7.2021 | Záloha elektriky - 7/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 063,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012142636 | 26.7.2021 | Záloha elektriky - 7/2021 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 585,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117039 | 26.7.2021 | Elektronická komunikačná služba - 7/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117040 | 26.7.2021 | Prenájom optickej siete - 7/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200210975 | 26.7.2021 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2021 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41130334 | 26.7.2021 | Servis klimatizácie - MsÚ | Techklima s.r.o. | 36312363 | 591,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 26.7.2021 | Telekomunikačné služby - 7/2021 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 316,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021040 | 26.7.2021 | Výrova smaltovaných súpisných a orientačných čísiel a uličné tabuľe | SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. | 50828843 | 555,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052120538 | 26.7.2021 | Vyúčtovanie elektriky 5/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -15,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800624 | 26.7.2021 | Benzín - 6/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 119,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800625 | 26.7.2021 | Benzín - 6/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212831 | 26.7.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 181,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021070047 | 26.7.2021 | Asfaltérske práce cyklochodník - Rekonštrukcia MK vo vnútrobloku ul. Kollárova a SNP | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 32 496,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 162021 | 26.7.2021 | Geometrický plán - areál bývalých kasární ul. Bzinská a bytový dom s.č. 6312 | Mikláš Rastislav, Ing. | 43114458 | 2 850,00 EUR |