Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3021931083 26.7.2021 Stravné lístky 7/2021 - noví zamestnanci DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  193,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021311 26.7.2021 Plagát A2 Leto s hudbou - 50 ks UNIVERSALPRINT 46126236  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021071000 26.7.2021 Výkon zodpovednej osoby - 7/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100210051 26.7.2021 Odmena komisionára - 6/2021 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3 283,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100210052 26.7.2021 Odmena komisionára - 6/2021 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 8140894093 26.7.2021 Záloha plynu - 7/2021 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012142635 26.7.2021 Záloha elektriky - 7/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 063,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012142636 26.7.2021 Záloha elektriky - 7/2021 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  585,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117039 26.7.2021 Elektronická komunikačná služba - 7/2021 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117040 26.7.2021 Prenájom optickej siete - 7/2021 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200210975 26.7.2021 Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2021 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41130334 26.7.2021 Servis klimatizácie - MsÚ Techklima s.r.o. 36312363  591,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 26.7.2021 Telekomunikačné služby - 7/2021 Orange a.s. Ba 35697270  316,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021040 26.7.2021 Výrova smaltovaných súpisných a orientačných čísiel a uličné tabuľe SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. 50828843  555,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052120538 26.7.2021 Vyúčtovanie elektriky 5/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -15,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120800624 26.7.2021 Benzín - 6/2021 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  119,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120800625 26.7.2021 Benzín - 6/2021 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  167,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 212831 26.7.2021 prenájom kopírky Comtec, s.r.o. 36323951  181,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021070047 26.7.2021 Asfaltérske práce cyklochodník - Rekonštrukcia MK vo vnútrobloku ul. Kollárova a SNP ASFA - KDK s.r.o. 46704507  32 496,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 162021 26.7.2021 Geometrický plán - areál bývalých kasární ul. Bzinská a bytový dom s.č. 6312 Mikláš Rastislav, Ing. 43114458  2 850,00 EUR 
Nastavenia cookies