Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 212000066 | 12.7.2021 | Technické vybavenie učební ZŠ Tematínska NMnV - projekt IROP | MONASTER, s.r.o. | 47454547 | 51 080,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2105109 | 12.7.2021 | Nákup softvaru MIS - MsP | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 960,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152021 | 12.7.2021 | Rádiostanica Motorola DM2600VHF a napájací zdroj - MsP | G-SYSTEMS Slovakia s.r.o. | 53182324 | 679,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2135106180 | 21.6.2021 | Uverejnenie inzercie - OVS - krátkodobý prenájom nehnuteľností v rekreačnom areáli Zelená... | Petit Press a.s. | 35790253 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1402021 | 21.6.2021 | Vyúčtovanie nákladov za zrážkovú vodu rok 2020 - byt č.1, Komenského 779/8 - Únia telesne... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 47,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1412021 | 21.6.2021 | Vyúčtovanie nákladov za energie a upratovaciu službu v roku 2020 - byt č.14, J.Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 450,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3021926043 | 21.6.2021 | Stravné lístky - 6/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14621 | 21.6.2021 | Pracovné stretnutie štarutárov členských obcí a miest | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 225,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210008 | 21.6.2021 | Pubikácia Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 27,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3021926844 | 21.6.2021 | Doobjednanie stravných lístkov - 6/2021 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 101,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2004721 | 21.6.2021 | Znalecký posudok za účelom zistenia technického zhodnotenia investícií - Zelená voda | Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity | 45739757 | 7 123,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1503380521 | 21.6.2021 | Vyjadrenie k PpSP - Prestavba 2.NP a podkrovia obj. s.č. 23 ma nájomné byty | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210100115 | 21.6.2021 | Obed + večera - testovanie COVID 19, dňa 15.05.2021 | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 392,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021040 | 21.6.2021 | Výmena plynového kotla v byte v Športovej hale | Hadbábny Emill | 34491848 | 2 778,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800515 | 21.6.2021 | Benzín 5/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 215,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021542 | 21.6.2021 | Bezpečnostné zariadenie firewall s licenciou | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 026,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1021060992 | 21.6.2021 | Výkon zodpovednej osoby - 6/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102021 | 21.6.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 723,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 132021 | 21.6.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 816,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212021 | 21.6.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 752,34 EUR |