Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9001413076 | 10.6.2021 | Poštové služby - 4/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 460,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202130008 | 10.6.2021 | Pohrebý obrad - Stanislav H. | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 350,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12140721 | 10.6.2021 | Odborná konferenia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy | Regionálne vzdelávacie centrum | 31938434 | 195,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221047288 | 10.6.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 4/2021 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 152,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 282021 | 10.6.2021 | Opatrovateľská služba - 4/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10 434,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10210012 | 10.6.2021 | Rámovanie máp | Sklenárstvo AJA, s.r.o. | 52615235 | 425,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15621 | 10.6.2021 | Finančné výkazníctvo v obciach - školenie - Kolečanská | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2135105905 | 10.6.2021 | Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS -prenájom nebytových priestorov Nám. slobody 2/2 | Petit Press a.s. | 35790253 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800460 | 10.6.2021 | Benzín 5/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 68,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221050328 | 10.6.2021 | Nákup občerstvenia - testovanie COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 88,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21311068 | 10.6.2021 | Audit individuálnej účtovnej závierky roku 2020 - 50 % podľa zmluvy | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 3 060,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3650210137 | 10.6.2021 | Licencia Rýchlejšie.sk - testovanie COVID 19 - 15.5.2021 | Scholtz & Company, j.s.a. | 51882272 | 588,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210142 | 10.6.2021 | Nákup IP telefónov | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 200,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2101944700 | 10.6.2021 | Úplné znenia zákonov - 1. preddavok 2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 166,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32021 | 10.6.2021 | Revízia elektr. inštalácie - MsÚ | MAREZ, s.r.o. | 44635753 | 557,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052116645 | 10.6.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 4/2021 - sobáška, Útulok, MsÚ 1, ZOS | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 279,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210245 | 10.6.2021 | Prefakturácia nákladov za manipuláciu stroja pri čistení prečerpávacej stanice - alikvotná... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 28,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210248 | 10.6.2021 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210249 | 10.6.2021 | Kontrola prečerpávecej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 104,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210252 | 10.6.2021 | Náklady na vodovodnú prípojku - Podnik. zámer r. 2021 - prečerp. stanica s.č. 2192-2198 na... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 708,57 EUR |