Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2021011 | 24.5.2021 | Nákup ochranných pomôcok - testovanie COVID 19 | instahits.sk | 48260487 | 3 090,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21042801 | 24.5.2021 | Práce a materiál - Verejné osvetlenie - Zelená voda IV. etapa parkovisko a chodník | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 26 955,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210995 | 24.5.2021 | Servis služobného auta- OV - KIA SOUL | Jankech František JAKUB | 32779755 | 1 038,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202100237 | 24.5.2021 | Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatne r. 2021 | Centrálna nezisková spoločnosť o.z. | 42171717 | 169,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3021921735 | 24.5.2021 | Stravné lístky - 5/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7 247,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052110252 | 24.5.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 3/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 577,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021003921 | 24.5.2021 | Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - 1. štvrťrok 2021 - Komenského 4, kamery Odborárska a... | ELGAS, sro | 36314242 | 2 477,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1021042 | 24.5.2021 | Ročná licencia 2021 na softvér H.E.R. a H.E.R SIE pre hlasovacie zariadenie MsZ | A.S. Partner s.r.o. | 31670041 | 511,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 24.5.2021 | Telekomunikačné služby - 5/2021 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 262,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117027 | 24.5.2021 | Elektronická komunikačná služba - 5/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200210627 | 24.5.2021 | Vyúčtovanie energií za rok 2020 - nebytový pristor - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -158,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210100089 | 24.5.2021 | Strava - testovanie COVID 19 - 10.4.2021, 24.4.2021 | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 1 249,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219031 | 24.5.2021 | Aktualizácia programu ODIS - oceňovanie stavieb | ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. | 36611280 | 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1021050978 | 24.5.2021 | Výkon zodpovednej osoby - 5/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200210661 | 24.5.2021 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 5/2021 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012131316 | 24.5.2021 | Záloha elektriky 5/2021 - KD, sobáška, ZV, MsÚ 2 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 585,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012131315 | 24.5.2021 | Záloha elektriky - 5/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 063,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8629847263 | 24.5.2021 | Záloha plynu - 5/2021 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 039,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117028 | 24.5.2021 | Prenájom oprickej siete - 5/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120521 | 24.5.2021 | Zmluvy o poskytovaní soc. služby, určenie úhrad a platenie úhrady inou osobou - školenie Mgr.... | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42170460 | 30,00 EUR |