Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2120800406 | 24.5.2021 | Benzín - 4/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 96,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21013053 | 24.5.2021 | Registračný poplatok - Do práce na bicykli 2021 | Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica | 42190843 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210007 | 24.5.2021 | Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta NMnV | Aeronet Profi s.r.o. | 47216948 | 15 840,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021004180 | 24.5.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka) | ELGAS, sro | 36314242 | -84,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210163 | 24.5.2021 | Výroba kľúčov - bytový dom 6312, J. Kréna | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 541,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210162 | 24.5.2021 | Prefakturácia pripojovacieho poplatku - BD č. 6312 Ul. J. Kréna | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13 420,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800407 | 24.5.2021 | Benzín - 4/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 84,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21015 | 24.5.2021 | Strava - testovanie COVID 19 - 1.5.2021 | CENTRAL PARK | 41885481 | 559,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021005 | 24.5.2021 | Správa aplikácie - 5/2021 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8282600740 | 24.5.2021 | Telekomunikačné služby - 4/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3650210119 | 24.5.2021 | Licencia - testovanie COVID 19 - 1.5.2021 | Scholtz & Company, j.s.a. | 51882272 | 1 144,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021236 | 24.5.2021 | Tvorba databázy a tlač QR kódov - 24.4. a 1.5.2021 - testovanie COVID 19 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 96,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001410277 | 24.5.2021 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 4/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100442016 | 10.5.2021 | Zastavenie starej exekúcie - Jozef K. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100192016 | 10.5.2021 | Zastavenie starej exekúcie - Miroslav H. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100232016 | 10.5.2021 | Zastavenie starej exekúcie - Ľuboš K. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100252016 | 10.5.2021 | Zastavenie starej exekúcie - Karol K. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100272016 | 10.5.2021 | Zastavenie starej exekúcie - Peter L. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100452016 | 10.5.2021 | Zastavenie starej exekúcie - Miroslav K. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100052016 | 10.5.2021 | Zastavenie starej exekúcie - Jozef M. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |