Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9001389891 | 14.3.2021 | Poštové služby - 1/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 361,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 14.3.2021 | Užívateľský príspevok na rok 2021 - www.samosprava-online.sk | Nadácia F. A. Hayeka | 31784577 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2100118 | 14.3.2021 | Autorská odmena v kalendárnom roku 2021 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 38,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210023 | 14.3.2021 | Dodávka a montáž skriniek a vešiakov - šatne dorastencov AFC | Tilia v.o.s. | 34115668 | 4 874,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8277062792 | 14.3.2021 | Telekomunikačné služby - 1/2021 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 14.3.2021 | Telekomunikačné služby - 1/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021002 | 14.3.2021 | Správa aplikácie - 2/2021 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210021 | 14.3.2021 | Oprava prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer 2020 - ul. Trenčianska | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 522,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210050 | 14.3.2021 | Prečistenie čerpadiel Trenčianska 2199 NMnV pri útulku | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 69,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2101056 | 14.3.2021 | Vykonanie antigénových testov - 7.2.2021 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021066 | 14.3.2021 | Potvrdenie o vykonaní testu - celoplošné testovanie COVID 19 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 370,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2135101443 | 14.3.2021 | Tvorba a uverejnenie inzercie - vedúci oddelenia investícií a rozvojových projektov mesta | Petit Press a.s. | 35790253 | 82,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021013 | 14.3.2021 | Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2020 do 5.2.2021 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 170,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 14.3.2021 | Telekomunikačné služby - 2/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 477,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 14.3.2021 | Fond opráv vo vlastníctve mesta - 2/2021 - BD Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210066 | 14.3.2021 | Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - bytový dom č. 6312, Bzinská | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7 261,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20002021 | 14.3.2021 | Členský príspevok na rok 2021 - Útulok | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42170460 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41210022 | 14.3.2021 | Nastavenie a oprava sekcionárnej brány - garáže štátnych policajtov, Bzinská ul. | PEMAT Slovakia, s.r.o. | 35922222 | 155,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052102423 | 14.3.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 1/2021 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221020297 | 14.3.2021 | Nákup respirátorov FFP2 - COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 5 880,00 EUR |