Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 202130001 | 11.2.2021 | Pohrebý obrad - Iveta B. | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 292,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2135100208 | 11.2.2021 | Inzercia - Voľba hlavného kontrolóra | Petit Press a.s. | 35790253 | 82,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800030 | 11.2.2021 | Benzín 1/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 93,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001383230 | 11.2.2021 | Poštové služby - 12/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 409,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200905 | 11.2.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 830,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200906 | 11.2.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 850,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200907 | 11.2.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 644,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200908 | 11.2.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 747,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221000561 | 11.2.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 12/2020 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 79,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210001 | 11.2.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 992,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210002 | 11.2.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210001 | 11.2.2021 | Odmena komisionára - 1/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 937,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210002 | 11.2.2021 | Odmena komisionára - 1/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020018335 | 11.2.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 12/2020 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského 4 | ELGAS, sro | 36314242 | 1 018,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200199905 | 11.2.2021 | Vyúčtovanie zemného plynu rok 2020 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 740,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 55027941 | 11.2.2021 | Nákup zimných pneumatík a diskov - PEUGEOT Riffter - MsP | AUTO - LION, s.r.o. | 36323675 | 507,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21001 | 11.2.2021 | Strava - Celoplošné testovanie COVID 19 | CENTRAL PARK | 41885481 | 1 210,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221010407 | 11.2.2021 | Nákup ochranných pomôcik - Celoplošné testovanie COVID 19 , 22.až25.1.2021 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 12 613,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800058 | 11.2.2021 | Benzín 1/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 24,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2101021 | 11.2.2021 | Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 10 350,00 EUR |