Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202130001 11.2.2021 Pohrebý obrad - Iveta B. Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  292,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2135100208 11.2.2021 Inzercia - Voľba hlavného kontrolóra Petit Press a.s. 35790253  82,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120800030 11.2.2021 Benzín 1/2021 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  93,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001383230 11.2.2021 Poštové služby - 12/2020 Slovenská pošta a.s. 36631124  409,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200905 11.2.2021 Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 830,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200906 11.2.2021 Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 850,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200907 11.2.2021 Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 644,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200908 11.2.2021 Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  747,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 221000561 11.2.2021 Vodné, stočné, zrážky - 12/2020 - ZOS Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  79,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110210001 11.2.2021 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2021 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 992,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110210002 11.2.2021 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2021 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 074,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100210001 11.2.2021 Odmena komisionára - 1/2021 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 937,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100210002 11.2.2021 Odmena komisionára - 1/2021 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020018335 11.2.2021 Vyúčtovanie elektriky - 12/2020 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského 4 ELGAS, sro 36314242  1 018,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200199905 11.2.2021 Vyúčtovanie zemného plynu rok 2020 - MsÚ, ZOS, KD ELGAS, sro 36314242  740,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 55027941 11.2.2021 Nákup zimných pneumatík a diskov - PEUGEOT Riffter - MsP AUTO - LION, s.r.o. 36323675  507,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 21001 11.2.2021 Strava - Celoplošné testovanie COVID 19 CENTRAL PARK 41885481  1 210,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 221010407 11.2.2021 Nákup ochranných pomôcik - Celoplošné testovanie COVID 19 , 22.až25.1.2021 DAMITO s.r.o. 44148542  12 613,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120800058 11.2.2021 Benzín 1/2021 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  24,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101021 11.2.2021 Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 Ako zachrániť život s.r.o. 53065131  10 350,00 EUR 
Nastavenia cookies