Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20201451 | 12.1.2021 | Dodávka renovovaných tonetov | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 42,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220094354 | 12.1.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 11/2020 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 104,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20620059 | 12.1.2021 | Digitálna - Orto foto mapa, aktualnosť rok 8.2020 | SURVEYE, s.r.o. | 47619651 | 1 656,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 344822020 | 12.1.2021 | Dotácia z RM pre AFC - 11/2020 - vyúčtovanie vody a elektriky | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 1 228,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200839 | 12.1.2021 | Poklop uzamykateľný na vodovodnú šachtu Prestavba objektu 6312 | VODOCENTRUM s.r.o. | 34138200 | 290,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801450 | 12.1.2021 | Benzín 12/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200144 | 12.1.2021 | Dodávka a montáž 2. časti stavby - Optická sieť mesta NMnV | BALDUS s.r.o. | 46867970 | 18 390,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801451 | 12.1.2021 | Benzín 12/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202491 | 12.1.2021 | Betónová zámková dlažby - sivá | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1 902,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202427 | 12.1.2021 | Betónová zámková dlažba - sivá | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 3 771,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37734111 | 12.1.2021 | Obecné noviny - predplatné r. 2021 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 280,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200122 | 12.1.2021 | Odmena komisionára - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200121 | 12.1.2021 | Odmena komisionára - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 937,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200822 | 12.1.2021 | náklady k testovaniu COVID ul. 1.mája | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -519,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200823 | 12.1.2021 | náklady na miest. testovanie na COVID Klčové 34 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -872,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200281 | 12.1.2021 | Obhliadka pripojenia kamerového systému - kamery v meste (storno) | BOVE s.r.o. | 45404640 | -252,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020026 | 12.1.2021 | Proj. dokumentácia Rekonštrukcia vodovodu ul. Tematínska vetva B-3-2-2 | HYDRO-EKO s.r.o. | 47498722 | 2 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202025 | 12.1.2021 | Proj.dokumemtácia Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul. Bzinská býval. voj. kasárne | HYDRO-EKO s.r.o. | 47498722 | 2 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4201000780 | 21.12.2020 | Nákup listnatých a ihličnatých drevín | ARBOEKO s.r.o | 27926826 | 4 546,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020111095 | 21.12.2020 | Spevnená plocha kasárne - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 52 570,49 EUR |