Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1020100988 | 26.10.2020 | Výkon zodpovednej osoby - 10/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 26.10.2020 | Telekomunikačné služby - 10/2020 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 608,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020006 | 26.10.2020 | Správa aplikácie "Novinky z mesta" - 10/2020 | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20025 | 26.10.2020 | Audit verejného obstarávanie MsÚ | CEVO s.r.o. | 44155590 | 9 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200106 | 26.10.2020 | Dodávka a montáž elektroinštalácie a rozvodnej prefabrikovanej šachty k zavlažovaniu... | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 4 192,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801106 | 26.10.2020 | Benzín 9/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 112,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801130 | 26.10.2020 | Benzín - 9/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 37,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801139 | 26.10.2020 | Benzín - 9/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200201238 | 26.10.2020 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2020 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8269571460 | 26.10.2020 | Telekomunikačné služby - 9/2020- MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001354052 | 26.10.2020 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 15,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 26.10.2020 | Telekomunikačné služby - 9/2020 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200062 | 9.10.2020 | Voda, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. až 13.8.2020 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 171,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22011016 | 9.10.2020 | Ubytovanie počas školenia nového zamestnanca - MsP - F. Gaál | Stavex Nitra spol. s.r.o. | 36525804 | 237,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801025 | 9.10.2020 | Benzín - 9/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 25,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801026 | 9.10.2020 | Benzín - 9/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 25,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2292020 | 9.10.2020 | Zákon o miestnych daniach a niest. popl. KO - Hrehorová,Bc.Čačíková, Gajdošechová,... | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801052 | 9.10.2020 | Benzín 9/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 69,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3520090014 | 9.10.2020 | Nákup testov - COVID 19 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 3 140,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001346256 | 9.10.2020 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 25,16 EUR |