Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8267759230 | 9.10.2020 | Telekomunikačné služby - 8/2020 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 12,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020001 | 9.10.2020 | Účinkovanie speváckeho zboru - 76. výročie SNP | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 9.10.2020 | Telekomunikačné služby - 9/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 331,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220090283 | 9.10.2020 | Nákup dezinfekcie s dávkovačom - COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 829,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 9.10.2020 | Výkov sptávy a záloha za služby - 9/2020 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 9.10.2020 | Fond opráv 9/2020 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020059 | 9.10.2020 | Oprava časti strechy - MŠ Dibrovova | STAVin s.r.o. | 36331562 | 28 009,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20081911 | 9.10.2020 | Revízia detektorov plynu a snímača- MsÚ, ŠH, AFC | DETMAR spol. s.r.o. | 34096833 | 159,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132020 | 9.10.2020 | Inžiniersko-geologický prieskum - Nadstavba a prístavba MŠ Poľovnícka | Lobík Milan, RNDr. - GEO | 30417414 | 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020005 | 9.10.2020 | Poplatok za správu aplikácie - Novinky z mesta - 9/2020 | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200560 | 9.10.2020 | Elektrikárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 25,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200562 | 9.10.2020 | Alikvotná časť za kosenie porastu - prečerpávacia stanica | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020020 | 9.10.2020 | Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC | SLOVIMM, s.r.o. | 36221031 | 20 891,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801051 | 9.10.2020 | Benzín 9/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 116,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82020 | 9.10.2020 | Hydroizolácia muriva - Námestie slobody 22, bývalá hudobná škola | Marko Zdenko | 40269001 | 6 361,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001350106 | 9.10.2020 | Poštové služby - 8/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 271,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20012 | 9.10.2020 | Rekonštrukcia strechy - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 18 527,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020200145 | 9.10.2020 | Dodanie informačno komunikačnej techniky - ZŠ Tematínska | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 25 065,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200101148 | 9.10.2020 | Výroba samolepiek označujúcich - "EU/IROP" | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 101,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220090277 | 9.10.2020 | Nákup hygienických potrieb - COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 184,44 EUR |