Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 220069056 | 28.9.2020 | Vodné, stočné, zrážky - 7/2020 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 125,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200554 | 28.9.2020 | Prefakturácia opravy strechy - bytový dom J. Kréna 6311 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9 840,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020976591 | 28.9.2020 | Stravné lístky - 9/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6 820,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017037 | 28.9.2020 | Prenájom optickej siete - 7/2020 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020009760 | 28.9.2020 | Vyúčtovanie elektriky - 7/2020 - MsÚ, Útulok, ZOS, Komenského 4 | ELGAS, sro | 36314242 | 437,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800961 | 28.9.2020 | Benzín 8/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 111,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020000509 | 28.9.2020 | Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - Mestská tržnica | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 69,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 582020 | 28.9.2020 | Ozvučenie akcie Leto s hudbou 2020 - skupina FUNNY FELLOWS | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020001 | 28.9.2020 | Dotácia z RM pre NTVS - na 9/2020 | NTVS s.r.o. | 36323900 | 6 328,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2052020 | 28.9.2020 | Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo VZ a zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zam.... | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1092251 | 28.9.2020 | Ubytovanie počas konferencie Stavebné úrady 2020 - Stančíková, Juriga | Ski & Wellness Residence Družba | 36017302 | 170,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017043 | 28.9.2020 | Prenájom optickej siete - 8/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200462 | 28.9.2020 | Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. - práce naviac | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 769,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200463 | 28.9.2020 | Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 33 550,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200022 | 28.9.2020 | Montáž svetelnej súpravy MsP, vysielačku a fólie na okná - Peugeot MsP | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 3 890,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112018 | 28.9.2020 | Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.6312 na byt. dom Ul. J. Kréna -vonkajšie... | TRIM s.r.o. | 31597076 | 9 960,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020019 | 28.9.2020 | Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC | SLOVIMM, s.r.o. | 36221031 | 14 812,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20013080 | 28.9.2020 | Registračný poplatok do národnej súťaže - "Do práce na bicykli 2020" | Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica | 42190843 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220071426 | 28.9.2020 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - od 15.2. do 13.8.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 909,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201534 | 28.9.2020 | Betónová zámková dlažba sivá - Sasinkova ul. | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 88,92 EUR |