Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2020070052 | 24.7.2020 | Zemná šachta pre optickú sieť | LAGOM s.r.o. | 52489451 | 504,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800717 | 24.7.2020 | Benzín 6/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 110,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102932004 | 24.7.2020 | Trovy starej exekúcie - 11 ks | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 462,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017036 | 24.7.2020 | Elektronická komunikačná služba - 7/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23822020 | 24.7.2020 | Náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2019 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 15 111,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41200004 | 24.7.2020 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 7,50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41200005 | 24.7.2020 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 7,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202000664 | 24.7.2020 | Odborná príprava nového zamestnanca MsP | Mesto Nitra | 00308307 | 490,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200652858 | 24.7.2020 | Interiérové vybavenie - Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ kpt.... | DAFFER s.r.o. | 36320439 | 1 094,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800714 | 24.7.2020 | Benzín 6/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 124,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511320073 | 24.7.2020 | Záloha za elektrickú energiu - 7/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 497,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505620074 | 24.7.2020 | Záloha za plyn - 7/2020 | ELGAS, sro | 36314242 | 1 039,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511220071 | 24.7.2020 | Záloha za elektrickú energiu - 7/2020 - ZOS, Komenského 4, MsÚ 1, Útulok | ELGAS, sro | 36314242 | 397,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200200907 | 24.7.2020 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2020 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020071000 | 24.7.2020 | Výkon zodpovednej osoby - 7/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142020 | 24.7.2020 | Elektromontážne práce v práčovni - Útulok pre občanov bez prístrešia | Slavomír Ježko - KompEl | 40270238 | 192,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 24.7.2020 | Telekomunikačné služby - 7/2020 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 592,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200137 | 24.7.2020 | Nákup fotopasce s príslušenstvom | RDA s.r.o. | 36851680 | 782,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200149 | 24.7.2020 | Nákup topánok - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 2 763,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2102001 | 24.7.2020 | Inzercia - OVS - predaj bytu Weisseho 332 | ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. | 43999948 | 159,60 EUR |