Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2000891 | 24.7.2020 | Nákup softvéru - Windovs Serve Standard 2019 a užívateľskej licencie | GRANDCOM, s.r.o. | 46972048 | 2 997,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 24.7.2020 | Poplatok za výkon správy a záloha za služby - bytový dom Weisseho 332 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 24.7.2020 | Fond opráv za byty vo vlastníctve - 7/2020 - Weisseho 332 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001330403 | 24.7.2020 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 158,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22010757 | 24.7.2020 | Ubytovanie počas školenia zamestnanca MsP - 6/2020 - F. Gaál | Stavex Nitra spol. s.r.o. | 36525804 | 85,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41003396 | 24.7.2020 | Nákup tonera | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 174,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41200006 | 24.7.2020 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12020032 | 24.7.2020 | Výroba a montáž kancelárskeho nábytku - kancelária OV | mazama, s.r.o. | 47247126 | 1 579,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101172015 | 24.7.2020 | Trovy zastavenej exekúcie - Ingrid H. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 76,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100282017 | 24.7.2020 | Trovy zastavenej exekúcie - Ivan K. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 67,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 24.7.2020 | Telekomunikačné služby pre fotopasce - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020000372 | 24.7.2020 | Laboratórny rozbor zeleniny - trhovisko mesta | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 69,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2201110638 | 24.7.2020 | Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - DH Bučkovanka | SOZA | 00178454 | 56,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200200704 | 10.7.2020 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TUV, zrážky - 6/2020 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001322437 | 10.7.2020 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 397,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3710 | 10.7.2020 | Vyúčtovanie exekučného konania - bloková pokuta - Ján K. | Exekútorský úrad JUDr. Eva Šteinerová | 31115969 | 57,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 653611723 | 10.7.2020 | Doplatok súdneho poplatku za žalobu - Bolt s.r.o. | Okresný súd | 35629711 | 19 486,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2178000 | 10.7.2020 | Časopis Zdravie, Život, Pravda - KD - predplatné na 2. polrok 2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 137,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200114 | 10.7.2020 | Nákup fotopasce s príslučenstvom - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 279,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8262162181 | 10.7.2020 | Telekomunikačné služby - 5/2020 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,05 EUR |