Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 240001 4.3.2024 Poskytnutie služieb za 1/2024 - kybernetická bezpečnosť MKB PPR Investment, a.s. 50813528  408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15032024 4.3.2024 Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy - online školenie - Mgr. Bača Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 34006656  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2241101462 4.3.2024 Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Vianočné trhy 2023 SOZA 00178454  -216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 424000313 4.3.2024 Vodné, stočné, zrážky 10/2023 až 1/2024 - J. Kollára 12 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  119,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 10240002 4.3.2024 Vypracovanie PD - Komunikačné centrum DD OŽI Architektúrou s.r.o. 55057896  9 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2132400312 4.3.2024 Vytyčovacie práce VN, NN - Ul. M.R. Štefánika Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  117,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 90042024 4.3.2024 Zákusky mix - Novomestský ples Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 00162019  760,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240006 4.3.2024 Vypracovanie PD pre Prepojovaciu chodbu ZŠ Tematínska REYMAX, s.r.o. 47591439  7 620,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240007 4.3.2024 Vypracovanie stavebného a statického posudku - Dom smútku REYMAX, s.r.o. 47591439  1 140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100012024 4.3.2024 Hudobné vystúpenie Harafica - ples Harafica z.s. 27055701  2 073,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 24007 4.3.2024 Catering - ples CENTRAL PARK 41885481  5 280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240002 4.3.2024 Fotografické služby - ples FourMM s.r.o. Potvorice 54772257  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32024 4.3.2024 Výzdoba, prenájom stolov a stoličiek - ples Kvetinárstvo Adel - Lucia Slimáková 47949007  2 548,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001670384 4.3.2024 poštovné Slovenská pošta a.s. 36631124  1 398,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001670385 4.3.2024 Poštové služby 1/2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  603,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2417016 4.3.2024 Integrácia kamier do nového kamer. systému v podchode O-NET s.r.o. 36336653  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 76240501 4.3.2024 Normy v elektronickej forme Úrad pre normalizáciu, metrológiu a škúšobníctvo SR 30810710  52,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800167 4.3.2024 Benzín 2/2024 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  66,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 4.3.2024 Telekomunikačné služby 2/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD Slovanet a.s. 35954612  734,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062400120 4.3.2024 Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - MsÚ, sýpka, sobáška, ZOS, Útulok Encare, s.r.o. 52302555  1 141,33 EUR 
Nastavenia cookies