Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5041901450 | 13.2.2020 | Finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 32,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001286503 | 13.2.2020 | Poštové služby - 12/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 572,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 13.2.2020 | Fond opráv za byty vo vlastníctve - 1/2020 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220000718 | 13.2.2020 | Vodné, stočné, zrážky - 12/2019 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 67,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800052 | 13.2.2020 | Benzín 1/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800053 | 13.2.2020 | Benzín 1/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19736 | 13.2.2020 | Dofakturácia elektriky, vody a plynu - 4. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 217,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 13.2.2020 | Členský príspevok pre rok 2020 | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 3 431,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 13.2.2020 | Koncesionársky poplatok pre rok 2020 | rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA | 47232480 | 955,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 13.2.2020 | Zodpovednosť miest a obcí - 2/2020 až 1/2021 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 826,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 13.2.2020 | Užívateľský príspevok rok 2020 | Nadácia F. A. Hayeka | 31784577 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52020 | 13.2.2020 | Ozvučenie - 7. Charitatívny ples | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2201101314 | 13.2.2020 | Autorská odmena - Javorina, Javorina 2020 | SOZA | 178454 | 28,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2201900145 | 13.2.2020 | Poskytnutá zľava - koncert M. Čírovej | SOZA | 178454 | -127,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190605 | 13.2.2020 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190607 | 13.2.2020 | Oprava plávajúcej podlahy - p. Hladký, Južná 5 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 396,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190608 | 13.2.2020 | Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2198/41 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 306,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190609 | 13.2.2020 | Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2193/36 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 616,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190610 | 13.2.2020 | Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2196/39 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 399,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190611 | 13.2.2020 | Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 84,83 EUR |