Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300190613 | 13.2.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 593,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190615 | 13.2.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 706,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200002 | 13.2.2020 | Odmena komisionára - 1/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200067 | 13.2.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vladtníctve mesta - 1/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200068 | 13.2.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vladtníctve mesta - 1/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 911,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20010302 | 13.2.2020 | Verejné obstarávanie - Zelená voda - I. etapa práce a materiál | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 6 807,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101152012 | 13.2.2020 | Zastavenie exekúcie - MsP - Tomáš K. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 91,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102802013 | 13.2.2020 | Zastavenie exekúcie - Mária P. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 67,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14872008 | 13.2.2020 | Zastavenie exekúcie - Ľubomír T. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 57,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 24.1.2020 | Havarijné poistenie r. 2020 - služobné autá MsÚ | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 1 731,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 24.1.2020 | Zákonné poistenie r. 2020 - služobné autá MsÚ | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 728,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 24.1.2020 | Telekomunikačné služby - 12/2019 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 620,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3091960510 | 24.1.2020 | Stravné lístky - 01/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6 896,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020010959 | 24.1.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13012020 | 24.1.2020 | Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu - seminár - Mgr.... | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 35,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019801536 | 24.1.2020 | Benzín 12/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1512020 | 24.1.2020 | Daňové priznanie k dani z príjmov PO v samospráve - školenie - Ing. Trúsik | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2201900010 | 24.1.2020 | Zľava na autorskú odmenu - Vianočné trhy 2019 | SOZA | 178454 | -288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019801535 | 24.1.2020 | Benzín - 12/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 172,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505620014 | 24.1.2020 | Záloha plynu 1/2020 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1 039,00 EUR |