Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 500200660 | 14.1.2020 | Komunálne vozidlo č.1 - nosič nadstavieb s vymeniteľnými nadstavbami - sklápač, snehová... | KOBIT-SK s.r.o. | 31641440 | 143 940,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 500500670 | 14.1.2020 | Komunálne vozidlo č.2 - nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami pre TSM -... | KOBIT-SK s.r.o. | 31641440 | 172 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019027 | 14.1.2020 | Vystúpenie M. Ondrejkovej - Vianočné trhy 2019 | Think production s.r.o. | 50109588 | 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19001 | 14.1.2020 | Hudobná produkcia - Silvester 2019 | Blažo Roman Ing. | 48242624 | 550,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23122019 | 14.1.2020 | Ozvučenie a osvetlenie - Silvester 2019 | Tománek Peter | 40274616 | 1 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219098 | 14.1.2020 | Výrova ocenení - Významná osobnosť Podjavoriny, Kvalitný produkt Podjavoriny | Creo s.r.o. | 36338290 | 399,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1900311 | 14.1.2020 | Catering - MsR | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190549 | 14.1.2020 | Kontrola prečerpávacej stavnice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 45,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20191126 | 14.1.2020 | Kancelárske potreby MsÚ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 640,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019011 | 14.1.2020 | Vinočný koncert 2019 - Mária Čírová | pixart, s.r.o. | 47364122 | 4 700,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37002019 | 14.1.2020 | Vianočné trhy - koncert kapely Huncúti | Huncúti | 51326248 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202019 | 14.1.2020 | Vianočné trhy - koncert HS Texas | Daňo Peter | 37765108 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190518 | 14.1.2020 | Náklady na opravu a údržbu - bytové domy za 11/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 900,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190517 | 14.1.2020 | Náklady na opravu a údržbu - bytové domy za 11/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 241,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2191129539 | 14.1.2020 | Autorská odmena za hudobnú produkciu - Vianočné trhy 2019 | SOZA | 00178454 | 960,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0912019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Častkovce | ? | 566,76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0942019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Horná Streda | 311553 | 627,10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1012019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Modrová | 311782 | 147,09 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1062019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 141,61 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1102019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Považany | 311944 | 355,87 EUR |