Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 19061071 | 20.12.2019 | Nákup počítačov a tlačiarní | Legia a.s. | 34101985 | 6 515,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019097 | 20.12.2019 | Povoz s oslíkmi - Mikuláš 2019 | RED HORSE, s.r.o. | 35784326 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1212019 | 20.12.2019 | Opatrovaleľská služba - 11/2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 341,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019801475 | 20.12.2019 | Benzín 12/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 88,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1119 | 20.12.2019 | Obedy - 11/2019 - MsÚ | Gymnázium M.R. Štefánika | 00160270 | 49,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4019138 | 20.12.2019 | Nákup pyrotechniky na ohňostroj - Silvester 2019 | Privatex - PYRO s.r.o. | 31565433 | 1 999,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110190228 | 11.12.2019 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 776,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110190227 | 11.12.2019 | Fond prevázky, údržby a opráv - byty - 11/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 127,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001268362 | 11.12.2019 | poštovné | Pošta | ? | 1 942,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19575 | 11.12.2019 | Nájom nebytových priestorov - 4. štvrťrok 2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 110,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190337 | 11.12.2019 | Nákup kancelárskych stoličiek - MsÚ | Tilia v.o.s. | 34115668 | 3 852,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100242008 | 11.12.2019 | Zastavenie exekúcie - Dušan F. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 65,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 104942011 | 11.12.2019 | Zastavenie exekúcie - Mária P. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 59,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 191110894 | 11.12.2019 | Nákup kopírovacieho papiera | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 985,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019801377 | 11.12.2019 | Benzín 11/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 28,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019801379 | 11.12.2019 | Benzín 11/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 112,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 272019 | 11.12.2019 | Vystúpenie detského súboru Malý Heligón - 70-roční občania | Bača Jaroslav Mgr.- VIMAX | 37506536 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 302019 | 11.12.2019 | Geometrický plán na zameranie vecného bremena - rozšírenie elektrického NN rozvodu na Ul. J.... | Mikláš Rastislav, Ing. | 43114458 | 234,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001268363 | 11.12.2019 | Poštové služby - 10/2019 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 256,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362019 | 11.12.2019 | Účtovná závierka k 31.12.2019 - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 36,00 EUR |