Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023049 4.1.2024 Zameranie adresného bodu - Prestavba 2. NP a podkrovia obj. č. 23 na Ul. Palkovičova GEOSTA - Ing. Radovan Stacho 43580718  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023050 4.1.2024 Zameranie adresného bodu - areál TSM GEOSTA - Ing. Radovan Stacho 43580718  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230153 4.1.2024 Právne služby - BOLT s.r.o. inLEGAL 52645991  1 755,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5233376 4.1.2024 Vaňa - ZpS, Poľná Oxygenic sro 28938593  419,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 12310598 4.1.2024 Vozík na termoporty - ZpS, Poľná RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  381,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320801408 4.1.2024 Benzín 12/2023 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  44,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230606 4.1.2024 Výmena ohrievača vody - Športová hala Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 232,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023079 4.1.2024 Rekončtrukcia strechy - Útulok pre ľudí bez prístrešia STAVin s.r.o. 36331562  53 677,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231127528 4.1.2024 Autorská odmena - Vianočné trhy 2023 SOZA 00178454  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 234075 4.1.2024 Programové vybavenie - ZpS, Poľná Comtec, s.r.o. 36323951  1 236,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230504 4.1.2024 Počítačové vybavenie pre MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  15 217,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 12023 4.1.2024 Zmeny a doplnky č.14 Kováč Bohumil prof. Ing.arch. , PhD. 30851265  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2370016 4.1.2024 Odmena výkonným umelcom a výrobcom - Vianočné trhy 2023 Slovgram 17310598  276,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230108 4.1.2024 Posezónna úprava trávnikov hlavného a tréningového ihriska AFC KOSENIE 1, s.r.o. 47243643  3 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001642789 4.1.2024 Spracovanie PPP 10/2023 Slovenská pošta a.s. 36631124  1,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010953817 4.1.2024 Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZpS Poľná Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. 36677281  -2 333,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230312 4.1.2024 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 383,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230313 4.1.2024 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 293,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320801407 4.1.2024 Benzín 12/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  164,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230588 4.1.2024 Kúrenárske práce - Únia telesne postihnutých, Komenského 8 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  90,00 EUR 
Nastavenia cookies