Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2023049 | 4.1.2024 | Zameranie adresného bodu - Prestavba 2. NP a podkrovia obj. č. 23 na Ul. Palkovičova | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | 43580718 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023050 | 4.1.2024 | Zameranie adresného bodu - areál TSM | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | 43580718 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230153 | 4.1.2024 | Právne služby - BOLT s.r.o. | inLEGAL | 52645991 | 1 755,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5233376 | 4.1.2024 | Vaňa - ZpS, Poľná | Oxygenic sro | 28938593 | 419,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12310598 | 4.1.2024 | Vozík na termoporty - ZpS, Poľná | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 381,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320801408 | 4.1.2024 | Benzín 12/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 44,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230606 | 4.1.2024 | Výmena ohrievača vody - Športová hala | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 232,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023079 | 4.1.2024 | Rekončtrukcia strechy - Útulok pre ľudí bez prístrešia | STAVin s.r.o. | 36331562 | 53 677,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2231127528 | 4.1.2024 | Autorská odmena - Vianočné trhy 2023 | SOZA | 00178454 | 720,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234075 | 4.1.2024 | Programové vybavenie - ZpS, Poľná | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1 236,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230504 | 4.1.2024 | Počítačové vybavenie pre MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 15 217,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12023 | 4.1.2024 | Zmeny a doplnky č.14 | Kováč Bohumil prof. Ing.arch. , PhD. | 30851265 | 5 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2370016 | 4.1.2024 | Odmena výkonným umelcom a výrobcom - Vianočné trhy 2023 | Slovgram | 17310598 | 276,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230108 | 4.1.2024 | Posezónna úprava trávnikov hlavného a tréningového ihriska AFC | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 3 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001642789 | 4.1.2024 | Spracovanie PPP 10/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7010953817 | 4.1.2024 | Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZpS Poľná | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | -2 333,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230312 | 4.1.2024 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 383,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230313 | 4.1.2024 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 293,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320801407 | 4.1.2024 | Benzín 12/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 164,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230588 | 4.1.2024 | Kúrenárske práce - Únia telesne postihnutých, Komenského 8 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 90,00 EUR |