Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 511123793 | 3.4.2024 | Poistenie majetku mesta na rok 2024 - projekt IROP, ZŠ Tematínska | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 309,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240094 | 3.4.2024 | Príslušenstvo a náhradné diely k AED - MsP | AURA Trade s.r.o. | 44733721 | 274,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1240244 | 3.4.2024 | Oprava brzdových platničiek - Peugeot Rifter - MsP | VIDLIČKA, s.r.o. | 34148078 | 696,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800219 | 3.4.2024 | Benzín 2/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 78,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5012400491 | 3.4.2024 | Odpadové hospodárstvo - online konferenica - Mgr. K. Poláčková | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 248,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 3.4.2024 | Správa registratúry - školenie Lacko, Viener | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 130,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240647 | 3.4.2024 | nájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 181,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240100018 | 3.4.2024 | reprezentačné | Z&J SK,s.r.o. | ? | 80,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240248 | 3.4.2024 | nájom a energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 920,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20241403 | 3.4.2024 | Záverečný účet za rok 2023 - školenie - Ing. Trúsik, Kolečanská | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 46,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240100251 | 3.4.2024 | PVC tabuľka pre kamerový systém | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72024 | 3.4.2024 | Realizácia VO - Prestavba 2.NP objektu súp. č. 342 Kollárova ul. na nájomné byty | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1 190,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2241103044 | 3.4.2024 | Autorská odmena - Novomestský ples | SOZA | 00178454 | 410,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13324 | 3.4.2024 | Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci - online seminár - Ing. Lišková | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24492008 | 3.4.2024 | Trovy exekúcie - Zdenka Kučerová | Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240012 | 3.4.2024 | Smaltové tabule | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 483,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240601 | 3.4.2024 | Nákup tonerov | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 986,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240072 | 3.4.2024 | Nákup tlačiarne BROTHER MFC-L5710DN - oddelenie EaR | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 687,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800247 | 3.4.2024 | Benzín 2/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 131,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 3.4.2024 | Telekomunikačné služby 3/2024 - MsÚ, MsP | Orange a.s. Ba | 35697270 | 480,35 EUR |