Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9001673876 | 3.4.2024 | Spracovanie poštových peňažných poukazov 2/2024 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 0,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240015 | 3.4.2024 | Sezónna úprava tréningového ihriska AFC | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 1 896,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240016 | 3.4.2024 | Sezónna úprava na hlavnom ihrisku AFC | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 2 172,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240712 | 3.4.2024 | Rozšírenie licencie ESET | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 153,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82024 | 3.4.2024 | Opatrovateľská služba 2/2024 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 12 215,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2400009 | 3.4.2024 | Ubytovanie počas školenia p. Pašmíková - nový zamestnanec MsP - od 4.3.-15.3.24 | JOJO SK s.r.o. | 52706273 | 175,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2241105356 | 3.4.2024 | Autorská odmena - MDŽ | SOZA | 00178454 | 28,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2401015 | 3.4.2024 | Projektová dokumentácia k výsadbe vianočného stromčeka na Námestí Slobody | landart s.r.o. | 44158840 | 514,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 26324 | 3.4.2024 | Konzultačný seminár k miestnym daniam, poplatku za KO - online - Bc. Čačíková, Hrehorová | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 46,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0042024 | 3.4.2024 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 301,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0092024 | 3.4.2024 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 239,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240021 | 3.4.2024 | Odmena komisionára - 3/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240022 | 3.4.2024 | Odmena komisionára - 3/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 094,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110240137 | 3.4.2024 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 383,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110240138 | 3.4.2024 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 534,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240100228 | 3.4.2024 | Začíname s verejným obstarávaním - online seminár - Mgr. A. Nemček | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 198,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240064 | 3.4.2024 | Nákup toneru - MsP | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 146,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240032 | 3.4.2024 | Právne služby - BOLT s.r.o. | inLEGAL | 52645991 | 1 376,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240070 | 3.4.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6 371,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240077 | 3.4.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5 022,17 EUR |