Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 202320365 | 3.11.2023 | Prenájom motorového vozidla - Voľby do NR SR 2023 | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0482023 | 3.11.2023 | služby SUS 3Q | Obec Hrachovište | 311626 | 215,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8336206247 | 3.11.2023 | Internet - Doménové služby od 10/2023 do 9/2024 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 282023 | 3.11.2023 | Elektromontážne práce pre posuvnú bránu - Útulok | KOMPEL, s.r.o. | 53279018 | 652,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 623064769 | 3.11.2023 | telefon | Slovanet a.s. | 35954612 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023089 | 3.11.2023 | Prevedené stavebné práce - Spoločenský dom | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 120 211,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023067 | 3.11.2023 | Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia kuchyne v MŠ Poľovnícka | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 17 438,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0642023 | 3.11.2023 | služby SUS 3Q | Obec Višňové | 312151 | 44,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200230087 | 3.11.2023 | Dodávka a montáž zdravotechniky do ZpS, Poľná 1639 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 87 045,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230011 | 3.11.2023 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230021 | 3.11.2023 | Geodetické práce - Rekonštrukcia strechy Spoločenského domu | Vladimír Hronček - VH REAL | 33223513 | 1 320,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1351343936 | 3.11.2023 | telefon | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0612023 | 3.11.2023 | služby SUS 3Q | Obec Považany | 311944 | 803,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23200310 | 3.11.2023 | Inštalácia a napojenie - Elektronická úradná tabuľa (kiosk) | Galileo Corporation s.r.o. | 47192941 | 12 564,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23610704 | 3.11.2023 | Odolný geodetický rover GNSS RTK s príslušenstvom - GIS systém | SURVEYE, s.r.o. | 47619651 | 18 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.11.2023 | Telekomunikačné služby 9/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 395,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230487 | 3.11.2023 | Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s HR čerpadlami, Trenčianska | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320801134 | 3.11.2023 | Benzín 10/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 106,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230331 | 3.11.2023 | Nákup tonerov | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 190,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023071 | 3.11.2023 | Grafika, príprava a tlač - katakógov | Roman Sika - ROMI | 40270131 | 1 440,00 EUR |