Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9001630208 | 2.10.2023 | Poštové služby - 8/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 757,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023061 | 2.10.2023 | Dodávka a montáž žalúzií, textilných roliet a sieťok na okná - MŠ Poľovnícka | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 7 320,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23056 | 2.10.2023 | Stavebné práce - Kompletná stavebá rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 136 421,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023056 | 2.10.2023 | Oprava poškodenej strechy a oplechovanie atiky - budova Nám. slobody 22/24 a budova Nám. slobody... | STAVin s.r.o. | 36331562 | 960,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202330005 | 2.10.2023 | Veniec a kytica - oslava SNP | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 181,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 892023 | 2.10.2023 | Opatrovateľská služba - 8/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 157,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230054 | 2.10.2023 | CMS - prevádzka www domény nove-mesto.sk - predplatné 8/2023 - 7/2024 | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 204,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230006 | 2.10.2023 | Poskytnutie služieb 9/2023 - kybernetická bezpečnosť | PPR Investment, a.s. | 50813528 | 408,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230077 | 2.10.2023 | Odmena komisionára - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230078 | 2.10.2023 | Odmena komisionára - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 101,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230251 | 2.10.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 387,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230252 | 2.10.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 277,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230463 | 2.10.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 414,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230464 | 2.10.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 284,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230465 | 2.10.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 580,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230466 | 2.10.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15 142,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230101207 | 2.10.2023 | Odstránenie polepov z vozidla MsP | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 204,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230467 | 2.10.2023 | Podnik. zámer na rok 2023 por.č.17 - demontáž a montáž PRVN na vykorov. telesách - Klčové... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 028,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 682023 | 2.10.2023 | Ozvučenie - NMJ 2023 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 2 600,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0342023 | 2.9.2023 | služby SUS | Obec Dolné Srnie | 311511 | 392,90 EUR |