Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20243 2.7.2024 Účinkovanie FS Žito a FS Otava - Dni mesta 2024 Folklórny súbor Žito o.z. 42400741  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140353 2.7.2024 Pracovné odevy SPORTSERVIS SK s.r.o. 47381817  560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110240247 2.7.2024 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2024 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 383,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110240248 2.7.2024 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2024 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 534,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800716 2.7.2024 Benzín 6/2024 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  41,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 51442558 2.7.2024 Nastavenie a konfigurácia lokalizačného registra stánkov pre účely organizácie jarmoku SKYMOVE s.r.o. 51442558  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 241997 2.7.2024 monitory Comtec, s.r.o. 36323951  1 115,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024035 2.7.2024 Dodanie a montáž nábytku a príslušenstva - Klienstské centrum DONI interiér, sro 50306553  22 125,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240819 2.7.2024 Upravená cena tepla a TV z vyúčtovania za rok 2023 za nebytový priestor - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  -43,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2780247277 2.7.2024 telefon Orange a.s. Ba 35697270  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0142024 4.6.2024 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  2 741,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 0152024 4.6.2024 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 451,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0162024 4.6.2024 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  477,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 0172024 4.6.2024 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  639,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 12024133 4.6.2024 Geometrický plán a jeho zápis do katastra nehnuteľností - školenie M. Turčeková Pro Seminar, s.r.o. 53269888  114,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240022 4.6.2024 Prefakturácia nákladov na vytýčenie telekomunikačného vedenia - Denný stacionár NMnV ADOZ, s.r.o. 34132554  33,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 202404054 4.6.2024 Grafická príprava a tlač bannerov na výstavu - FAJ 2024 UNIVERSALPRINT 46126236  183,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0122024 4.6.2024 služby IQ Obec Kálnica 311669  602,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0272024 4.6.2024 služby IQ Obec Višňové 312151  73,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240556 4.6.2024 vyúčtovanie nájom Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  -5 689,42 EUR 
Nastavenia cookies