Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20243 | 2.7.2024 | Účinkovanie FS Žito a FS Otava - Dni mesta 2024 | Folklórny súbor Žito o.z. | 42400741 | 650,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140353 | 2.7.2024 | Pracovné odevy | SPORTSERVIS SK s.r.o. | 47381817 | 560,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110240247 | 2.7.2024 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 383,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110240248 | 2.7.2024 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 534,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800716 | 2.7.2024 | Benzín 6/2024 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 41,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51442558 | 2.7.2024 | Nastavenie a konfigurácia lokalizačného registra stánkov pre účely organizácie jarmoku | SKYMOVE s.r.o. | 51442558 | 540,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 241997 | 2.7.2024 | monitory | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1 115,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1024035 | 2.7.2024 | Dodanie a montáž nábytku a príslušenstva - Klienstské centrum | DONI interiér, sro | 50306553 | 22 125,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240819 | 2.7.2024 | Upravená cena tepla a TV z vyúčtovania za rok 2023 za nebytový priestor - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -43,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2780247277 | 2.7.2024 | telefon | Orange a.s. Ba | 35697270 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0142024 | 4.6.2024 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2 741,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0152024 | 4.6.2024 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 451,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0162024 | 4.6.2024 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 477,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0172024 | 4.6.2024 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 639,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12024133 | 4.6.2024 | Geometrický plán a jeho zápis do katastra nehnuteľností - školenie M. Turčeková | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 114,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240022 | 4.6.2024 | Prefakturácia nákladov na vytýčenie telekomunikačného vedenia - Denný stacionár NMnV | ADOZ, s.r.o. | 34132554 | 33,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202404054 | 4.6.2024 | Grafická príprava a tlač bannerov na výstavu - FAJ 2024 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 183,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0122024 | 4.6.2024 | služby IQ | Obec Kálnica | 311669 | 602,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0272024 | 4.6.2024 | služby IQ | Obec Višňové | 312151 | 73,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240556 | 4.6.2024 | vyúčtovanie nájom | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -5 689,42 EUR |