Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 2.9.2023 | Príslušenstvo k mobilnému zariadeniu | Orange a.s. Ba | 35697270 | 46,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2302104500 | 2.9.2023 | Finančný spravodaj - predplatné 2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230308 | 2.9.2023 | Nákup monitora a PC s príslušenstvom - ZsP, Poľná | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 1 548,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5042300014 | 2.9.2023 | Koncové vyúčtovanie po ukončení služby - Zbierka zákonov za rok 2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 3,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230092 | 2.9.2023 | Právne služby - BOLT s.r.o. | inLEGAL | 52645991 | 1 601,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230005 | 2.9.2023 | Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť | PPR Investment, a.s. | 50813528 | 408,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 812023 | 2.9.2023 | Opatrovateľská služba - 7/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8 092,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800916 | 2.9.2023 | Benzín 8/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 159,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230143 | 2.9.2023 | Vytyčovacia páska - MsP | GeMB, s.r.o. | 36497843 | 58,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230051 | 2.9.2023 | Vypracovanie PD - Úprava spevnených plôch pri športovej hale | PVB - ds, s.r.o. | 54332079 | 650,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023000540 | 2.9.2023 | Laboratórny rozbor vody, prot. č. 2498/2023 - Zelená voda (ZV) | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 56,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023000541 | 2.9.2023 | Laboratórny rozbor vody, prot. č. 2733/23 - ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 56,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023054 | 2.9.2023 | Zhotovenie elektroprípojky NN a dokončenie vnút. rozvodov - objekt budovy na ul. Palkovičova... | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 7 237,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800917 | 2.9.2023 | Benzín, olej, umývací program 8/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 140,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023053 | 2.9.2023 | Prevedené práce a dodávky - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 350 299,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13230095 | 2.9.2023 | Nákup vratných pohárov - NMJ 2023 | NICKNACK s.r.o. | 29287464 | 8 527,67 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0432023 | 2.9.2023 | služby SUS | Obec Modrová | 311782 | 1 049,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230068 | 2.9.2023 | Odmena komisionára - 8/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230069 | 2.9.2023 | Odmena komisionára 8/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 101,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 181880823 | 2.9.2023 | Čistenie a monitoring kanalizácie - MŠ Hájovky | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 765,60 EUR |