Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 78726171 2.9.2023 Príslušenstvo k mobilnému zariadeniu Orange a.s. Ba 35697270  46,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2302104500 2.9.2023 Finančný spravodaj - predplatné 2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230308 2.9.2023 Nákup monitora a PC s príslušenstvom - ZsP, Poľná Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  1 548,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 5042300014 2.9.2023 Koncové vyúčtovanie po ukončení služby - Zbierka zákonov za rok 2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  3,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230092 2.9.2023 Právne služby - BOLT s.r.o. inLEGAL 52645991  1 601,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 230005 2.9.2023 Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť PPR Investment, a.s. 50813528  408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 812023 2.9.2023 Opatrovateľská služba - 7/2023 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  8 092,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800916 2.9.2023 Benzín 8/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  159,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 230143 2.9.2023 Vytyčovacia páska - MsP GeMB, s.r.o. 36497843  58,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230051 2.9.2023 Vypracovanie PD - Úprava spevnených plôch pri športovej hale PVB - ds, s.r.o. 54332079  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023000540 2.9.2023 Laboratórny rozbor vody, prot. č. 2498/2023 - Zelená voda (ZV) Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00610968  56,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023000541 2.9.2023 Laboratórny rozbor vody, prot. č. 2733/23 - ZV Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00610968  56,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023054 2.9.2023 Zhotovenie elektroprípojky NN a dokončenie vnút. rozvodov - objekt budovy na ul. Palkovičova... IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  7 237,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800917 2.9.2023 Benzín, olej, umývací program 8/2023 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  140,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023053 2.9.2023 Prevedené práce a dodávky - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  350 299,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 13230095 2.9.2023 Nákup vratných pohárov - NMJ 2023 NICKNACK s.r.o. 29287464  8 527,67 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0432023 2.9.2023 služby SUS Obec Modrová 311782  1 049,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100230068 2.9.2023 Odmena komisionára - 8/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 521,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100230069 2.9.2023 Odmena komisionára 8/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 101,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 181880823 2.9.2023 Čistenie a monitoring kanalizácie - MŠ Hájovky Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  765,60 EUR 
Nastavenia cookies