Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2317044 1.8.2023 Elektronická komunikačná služba - 7/2023 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 1.8.2023 Telekomunikačné služby - 7/2023 - MsÚ, MsP Orange a.s. Ba 35697270  504,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230012 1.8.2023 Polohopisný a výškopisný plán - areál Detského domova, dvot medzi byt. Ul. kpt. Nálepku a... Vladimír Hronček - VH REAL 33223513  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 232087 1.8.2023 Čistenie a dezninfekcia budovy MsÚ Ronas s.r.o. 52217621  3 396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 232088 1.8.2023 Doprava - čistenie budovy MsÚ Ronas s.r.o. 52217621  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230714 1.8.2023 Odchyt holubov po dobu jedného mesiaca - 6/2023 Odchyt Holubov s.r.o. 46521640  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 80935868 1.8.2023 Telekomunikačné služby - fotopasce - MsP O2 Slovakia, s.r.o. 47259116  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230701 1.8.2023 Realizácia procesu VO - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka - interiérové vybavenie VOLUMA SK, s.r.o. 50813561  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230142 1.8.2023 Predĺženie licencie na zálohovací softvér JKC, s. r. o. 44310595  745,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230143 1.8.2023 Predĺženie licencie poštového setvera JKC, s. r. o. 44310595  2 030,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230144 1.8.2023 Oprava problému s virtualizačným serverom JKC, s. r. o. 44310595  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23300947 1.8.2023 Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia - online školenie - Ing.... Verlag Dashofer s.r.o. 35730129  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023045 1.8.2023 Oprava plochej strechy MŠ Hviezdoslavová NMnV STAVin s.r.o. 36331562  2 912,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023044 1.8.2023 Oprava plochej strechy MŠ Hurbanova NMnV STAVin s.r.o. 36331562  2 378,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023034 1.8.2023 Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 na ZpS IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  152 611,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 23220 1.8.2023 Nájom za nevytové priestory - II. štvrťrok 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  114,21 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230009 1.8.2023 Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... Československá obchodná banka, a.s. 36854140  107,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052340166 1.8.2023 Vyúčtovanie elektriny 6/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 701,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 1.8.2023 Telekomunikačné služby 7/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD Slovanet a.s. 35954612  387,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 230194 1.8.2023 Preprava autobusom na vystúpenie DFS Čakanka na trase NMnV - Uherský Brod a späť Sun bus, s.r.o. 48032247  250,00 EUR 
Nastavenia cookies