Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2200342023 17.7.2023 Vypracovanie dokumentácie prieskumov a odborných posúdení - Hromadné garáže Komenského ul. Banské projekty, s.r.o. 31396828  5 760,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2335106429 17.7.2023 Tvorba a uverejnenie inzercie VPM - referent dopravy a miestnych komunikácií Petit Press a.s. 35790253  46,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230035 17.7.2023 Lekárske prehliadky - MsP MEG-LEK s.r.o. 36349704  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230150 17.7.2023 Toner do tlačiarne - MsP GALAX Group, s.r.o. 44858892  128,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 181340623 17.7.2023 Čistenie kanalizácie - štadión AFC Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  450,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0462023 17.7.2023 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  2 463,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 0472023 17.7.2023 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 360,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 0482023 17.7.2023 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  388,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 0492023 17.7.2023 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  873,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242023 17.7.2023 upratovacie služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  237,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 20002023 17.7.2023 Členský príspevok na rok 2023 - Útulok Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 42170460  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170002363 17.7.2023 Pripojovací príplatok - Prestavba a nadstavba objektu č. 23 na byty na ul. Palkovičova (Etna) Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  1 330,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 23160 17.7.2023 Tlačiareň na nalepovacie štítky Barco Slovakia s.r.o. 35770767  533,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2306104 17.7.2023 Tvorbu Monitorovacej správy progr. RM a súvisiace customizačné práce A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  1 920,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2306102 17.7.2023 Školenie modulu Dochádzka a Customizačné práce A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023036 17.7.2023 Demontáž vzduchotechnického potrubia - Spoločenský dom STAVin s.r.o. 36331562  1 154,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023035 17.7.2023 Stavebné práce na Havarijnom stave strešnej konštrukcie - Spoločenský dom STAVin s.r.o. 36331562  150 902,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800656 17.7.2023 Benzín a umývací program 6/2023 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  32,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800655 17.7.2023 Benzín 6/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  155,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 23200 17.7.2023 Zabezpečenie cateringu - Dni mesta 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  640,20 EUR 
Nastavenia cookies