Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5924009657 4.6.2024 Ročný online prístup Bezpečnosť v praxi - BOZP 2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  291,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0132024 4.6.2024 služby IQ Obec Kočovce 311685  943,17 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0192024 4.6.2024 služby IQ Obec Nová Lehota 311847  77,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0252024 4.6.2024 služby IQ Obec Stará Lehota 311995  708,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800467 4.6.2024 Benzín 4/2024 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  149,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 241425 4.6.2024 nájom kopírka Comtec, s.r.o. 36323951  217,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240586 4.6.2024 nájom+energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 024,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 4.6.2024 Nákup telefónnych prístrojov Slovanet a.s. 35954612  553,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240005 4.6.2024 Zhotovenie vencov - kladenie 5.4.2024 Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  174,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020240066 4.6.2024 Nebytové priestory Hrubá Strana - FAJ 2024 Prevádzka s.r.o. 53492315  810,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400022 4.6.2024 Ubytovanie počas kurzu - nový zamestnannec MsP - 16 a 17 týždeň JOJO SK s.r.o. 52706273  175,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0152024 4.6.2024 služby IQ Obec Modrová 311782  383,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800466 4.6.2024 Benzín 4/2024 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  85,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 8718019037 4.6.2024 Záloha plynu 5/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára 12 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 113,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024306 4.6.2024 Služby energetického manažmentu - 5/2024 ENMON APP s.r.o. 53566653  2 437,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024050813 4.6.2024 Výkon zodpovednej osoby - 5/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024034 4.6.2024 Výmena štaréra - Škoda Roomster, MsP DuVal trans s.ro. 36321222  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240491 4.6.2024 Vyúčtovanie za nebytové priestory teplo a TÚV za rok 2023 - zasadačka MsZ Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 726,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 24042602 4.6.2024 Projektová dokumentácia - Kamerový systém II. etapa LV Solutions, s.r.o. 36682756  11 940,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24124 4.6.2024 Catering - FAJ 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  720,00 EUR 
Nastavenia cookies