Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2023025 | 15.6.2023 | Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 9 234,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020230026 | 15.6.2023 | Realizáciu vodorovného dopravného značenia na Ul. M.R. Štefánika a parkovacie miesta Dr.... | Qlines s.r.o. | 52365361 | 3 652,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 122314379 | 15.6.2023 | Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete - ZpS , Poľná 1414 | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 537,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 502001923 | 15.6.2023 | Súborné zapracovanie Zmien a doplnkov č.1-13 Územného plánu mesta NMnV | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 23 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230045 | 15.6.2023 | Doprava z BA - NMnV | Xlabel s.r.o. | 36671584 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800503 | 15.6.2023 | Benzín 5/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 76,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20526 | 15.6.2023 | Kancelársky papier | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 996,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230233 | 15.6.2023 | Podnikateľ. zámer na rok 2023, por. č. 33 - maľovanie schodiska + sokel - Bošácka 2530 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 430,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230232 | 15.6.2023 | Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 24 - čistenie prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 245,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230231 | 15.6.2023 | Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 35,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230229 | 15.6.2023 | Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - odsávanie a čistenie prečerpávacej stanice -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 578,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230228 | 15.6.2023 | Odsávanie a čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 82,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230226 | 15.6.2023 | Podnik. zámer na r. 2023, por. č.15 - oprava balkónov - Klčové 2480 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 43 168,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230222 | 15.6.2023 | Prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 44,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230214 | 15.6.2023 | Podnik. zámer na r. 2023, por. č.41 - výmena vodomerov na SV a TÚV - Odborárska 1367 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 185,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230202 | 15.6.2023 | Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - prečistenie čerpadiel - Trenčianska 2192-2199 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 313,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230696 | 15.6.2023 | Vyúčtovanie za nebytový priestor na prízemí za r. 2022 - energie MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 677,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001601695 | 15.6.2023 | poštovné SUS | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 472,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1571278254 | 15.6.2023 | mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230002 | 15.6.2023 | Poskytovanie služieb - MKB | PPR Investment, a.s. | 50813528 | 408,00 EUR |