Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20230176 15.6.2023 Toner do tlačiarní Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  95,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230026 15.6.2023 Projektová dokumentácia - zrkadlo na ul. Bzinská PVB - ds, s.r.o. 54332079  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023000009 15.6.2023 Prenájom strelnice + munícia - MsP RDA s.r.o. 36851680  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230045 15.6.2023 Kancelátske potreby Sinova s.r.o. 36318086  576,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800505 15.6.2023 Benzín, program, tovar 5/2023 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  131,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020230024 15.6.2023 Realizácia dopravného značenia - Úprava križovatky Dr. Markoviča a Klšové Qlines s.r.o. 52365361  10 274,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023051047 15.6.2023 Asfaltérske práce - Oprava MK - Úprava parkovacieho státia Klčové, úprava prechodu na Ul.... ASFA - KDK s.r.o. 46704507  37 076,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230039 15.6.2023 Žulové dlažbové kocky Xlabel s.r.o. 36671584  1 459,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 282023 15.6.2023 Ozvučenie podujatia - koniec II. sv. vojny Madro Ľubomír, Ing. 40270343  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100230040 15.6.2023 Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov za r.... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 484,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001601696 15.6.2023 Poštové služby - 4/2023 Slovenská pošta a.s. 36631124  2 176,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 15.6.2023 Telekomunikačné služby 5/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD Slovanet a.s. 35954612  306,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0152023 15.6.2023 fa SU Obec Modrová 311782  321,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023018 15.6.2023 Projektová dokumentácia pre územné komanie - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV 3linea, spol. s.r.o. 43887716  12 576,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230203 15.6.2023 oprava WC Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  33,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 202305003 15.6.2023 Odmena za udelenie licencie - ZŠ Tematínska Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. 42184827  3 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202305002 15.6.2023 Odmena za udelenie licencie - ZŠ Kpt. Nálepku Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. 42184827  3 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202305001 15.6.2023 Odmena za udelenie licencie - ZŠ Odborárska Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. 42184827  3 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023002 15.6.2023 Účinkovanie spev. zboru - 78. výročie ukončenia II. sv. vojny Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052326148 15.6.2023 Vyúčtovanie elektriky 4/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  3 019,43 EUR 
Nastavenia cookies