Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1023040898 | 15.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby - 4/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8669225661 | 15.5.2023 | Záloha plynu 4/2023 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 381,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012331113 | 15.5.2023 | Záloha elektriky 4/2023 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 98,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2231105509 | 15.5.2023 | Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - MDŽ | SOZA | 00178454 | -8,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 15.5.2023 | Telekomunikačné služby 4/2023 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 526,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800344 | 15.5.2023 | Benzín 3/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800345 | 15.5.2023 | Benzín 4/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 35,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317027 | 15.5.2023 | Prenájom optickej siete 4/2023 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317026 | 15.5.2023 | Elektronická komunikačná služba - 4/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230464 | 15.5.2023 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 4/2023 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230555 | 15.5.2023 | Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky za rok 2022 - nebyt. priestor Nám. Slobody 2/2 -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 392,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023006 | 15.5.2023 | Správa aplikácie 4/2023 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 199,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230100070 | 15.5.2023 | Dodanie občerstvenia - Upratovanie mesta | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 1 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023126 | 15.5.2023 | Grafická príprava a tlač - pozvánok, plagátov, tašiek - 760. výročie prvej písomnej zmienky | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 1 128,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023125 | 15.5.2023 | Grafická príprava a tlač plagátov a pozvánok - Javorina, Javorina 2023 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 120,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3052023 | 15.5.2023 | Mzdový mix 2023 - školenie Ing. Lišková | PragmasSys plus s.r.o. | 47632470 | 78,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230123 | 15.5.2023 | Nákup interaktívnej dotykovej obrazovky s príslušenstvom | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 3 917,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 15.5.2023 | Telekomunikačné služby 3/2023 - foto pasce, MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25423 | 15.5.2023 | Štatút a organizačný poriadok obce - online školenie - Prednosta MsÚ | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001593421 | 15.5.2023 | Poštové služby - 3/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 5 358,10 EUR |