Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 230014 14.4.2023 Sezónna úprava trávnikov - AFC Považan KOSENIE 1, s.r.o. 47243643  3 660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112023 14.4.2023 upratovacie služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  237,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 6622300915 14.4.2023 Vytýčenie telekomunikačného vedenia - ul. Krátka, Zelená Slovak Telekom a.s. 35763469  88,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230078 14.4.2023 Údržbárske práce - MsÚ Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 690,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230041 14.4.2023 Realizačná PD pre riešenie kamerového systému RONY service, s.r.o. 53399889  6 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6622300916 14.4.2023 Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Ul. Hurbanova, Komenského, Weisseho Slovak Telekom a.s. 35763469  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000465785 14.4.2023 Vytýčenie plynár. sietí - ul. Zelená, Krátka SPP - distribúcia, a.s. 35910739  160,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 120350323 14.4.2023 Vytýčenie verejného vodovodu v NMnV Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  131,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 992022 14.4.2023 fa SU Obec Modrovka 687243  526,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800277 14.4.2023 Benzín 3/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  142,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800281 14.4.2023 Benzín 3/2023 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  89,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 99230432 14.4.2023 Ubytovanie počas školenia - maratón VO - Ing. Hikel Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651  281,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230096 14.4.2023 Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  8 584,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230152 14.4.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 074,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230153 14.4.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 230,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 23024 14.4.2023 Rádiostanica Motorola - MsP G-SYSTEMS Slovakia s.r.o. 53182324  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10230832 14.4.2023 Nákup tlačiarní - kancelária DzN, Prednosta TOP SERVIS IT s.r.o. 44387598  3 558,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023123 14.4.2023 Kancelárske potreby UNIVERSALPRINT 46126236  372,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230105 14.4.2023 Predĺženie licencií na rok 2023 - Acrobat Pro for, AutoCAD Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  808,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005 14.4.2023 Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty, NMnV IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  47 194,85 EUR 
Nastavenia cookies