Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2011 | 4.4.2011 | Členský príspevok na rok 2011 | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 2 013,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 506338 | 4.4.2011 | Členský príspevok na rok 2011 | Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR | 50,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20110092 | 4.4.2011 | nákup originálnych tonerov a náplní | PROGMA | 1 786,22 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10051 | 4.4.2011 | Rozšírenie CMS TANGRAM o Verejný register odberateľských vzťahov | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22011_ | 4.4.2011 | výrub stromov | Peter Buček | 4314972 | 955,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11030082 | 4.4.2011 | Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 218,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30600311 | 4.4.2011 | demontáž vodomeru na vlastnú žiadosť v Novom Meste nad Váhom, Banská 1118/1 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 11,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110100345 | 4.4.2011 | výroba 6ks trvalo vysvetľujúcich tabúľ pre projekt: „ Rekonštrukcia a zateplenie... | TEXO , s.r.o. | 34131396 | 407,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4101105522 | 4.4.2011 | aktualizácia programu ASPI za rok 2011 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 534,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100290 | 4.4.2011 | Dodané výrobky - Bageta 200 ks | STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. | 45452628 | 201,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2702011 | 4.4.2011 | Čistiace potreby | Sylvia Macková - Slovak ZOO | 37025406 | 366,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000284 | 4.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 52,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111204319 | 7.4.2011 | Vodné a stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 63,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7102545140 | 11.4.2011 | Telekomunikačné poplatky - mobil | Slovak Telekom | 35763469 | 48,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110870 | 14.4.2011 | doplnenie mestského informačného systému – výrobu, dodávku a montáž 6 ks smerových... | ALFA Reklama s.r.o. | 36479721 | 221,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2610184926 | 14.4.2011 | Predplatné časopisu (máj 2011 - apríl 2012) | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 57,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7305103411 | 14.4.2011 | úrazové poistné uchádzačov o zamestnanie | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 48,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11041 | 14.4.2011 | Skončenie EX 279/04 | Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský | 34056700 | 47,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16477 | 14.4.2011 | Dodávka kancelárskeho papiera | Macko Peter - LUDOPRINT | 11772450 | 833,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 272011 | 14.4.2011 | ozvučenie kultúrneho programu MUZIKÁLOVÝ VEČER | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 50,00 EUR |