| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
582014 |
18.3.2014 |
Opatrovateľská služba 2/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 686,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514033 |
18.3.2014 |
Elektrická energia 3/2014 - ZOS, KD, Komenského ul., MsU, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
919,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14082 |
18.3.2014 |
kniha účtovné súvsťažnosti |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714030881 |
18.3.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - MsU |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
120,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800186 |
18.3.2014 |
Benzín 2/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800187 |
18.3.2014 |
Benzín 2/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
290,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5914005040 |
18.3.2014 |
EPI Obchodný vestník - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
229,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005 |
18.3.2014 |
Prenájom optickej siete 3/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014006_ |
18.3.2014 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92014 |
18.3.2014 |
Školenie - Zákon o odpadoch a povinnosti samosprávy |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
759613061 |
18.3.2014 |
Telekomunikačné služby 2/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3759613958 |
18.3.2014 |
Telekomunikačné služby 2/2014 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.3.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
233,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.3.2014 |
telekomunikačné služby 3/2014 - MsU |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9759613093 |
18.3.2014 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
161,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140256 |
18.3.2014 |
Užívanie nebytových priestorov 3/2014 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014039 |
20.3.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Sasinkova a Jesenského v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
15 754,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014043 |
20.3.2014 |
Čistenie a výmenu spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
641,38 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
201408 |
21.3.2014 |
Rekonštrukcia strechy bývalej sýpky na ulici Komenského |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
31 259,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5/2014/OV |
24.3.2014 |
dodávka veľkokuchynského zariadenia a zariadenia práčovne do objektu Domova dôchodcov a... |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
113 580,92 EUR |