| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140131 |
4.4.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140391 |
4.4.2014 |
Teplo - vyúčtovanie za nebytové prietory r.2013 - zasadačka MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 046,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000738683 |
4.4.2014 |
Poštové služby - 2/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
713,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90123756 |
4.4.2014 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí - NsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140390 |
4.4.2014 |
Vodné, stočné, osvetlenie, dažďová voda, teplo - vyúčtovanie nabytové priestory r.2013 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 491,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014085 |
4.4.2014 |
Strava pre členov volebných komisií - Voľby prezidenta 2014 |
Stredná odborná škola |
00159158 |
987,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140210 |
4.4.2014 |
Toner R HP CE255X - MsU |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140425 |
4.4.2014 |
Voda, teplo - vyúčtovanie za nebytové priestory r. 2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 128,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013136_ |
4.4.2014 |
práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
317 865,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800238 |
4.4.2014 |
benzín 3/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
206,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800237 |
4.4.2014 |
benzín 3/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
127,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140132 |
4.4.2014 |
doprava - Voľby prezidenta 2014 - I. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
175142014 |
4.4.2014 |
Príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1 035,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102014 |
4.4.2014 |
Konsolidovaná účtovná závierka 2013 - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060019798 |
4.4.2014 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
57,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213890 |
4.4.2014 |
aktualizácia - Program rozvoja bývania |
Euro Dotácie s.r.o. |
36438766 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132014 |
4.4.2014 |
Elektronické schránky - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400128 |
4.4.2014 |
Bagety - výročná schôdza Jednota dôchodcov |
Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o. |
45452628 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004133 |
4.4.2014 |
Vyúčtovanie elektrickej energie r. 2013 - ZOS, KD, MsU1, Útulok, ZV, MsU2 |
ELGAS, sro |
36314242 |
2 525,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
205852014 |
4.4.2014 |
doprava - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo |
Spoločný úrad samosprávy |
|
14,38 EUR |