| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120100009 |
26.7.2012 |
Výzdoba kostola - 22.06.2012
|
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
314,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201001 |
20.1.2012 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
6 427,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201002 |
20.1.2012 |
ročná údržba (AM) prod. Progress |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1 114,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100245 |
15.3.2012 |
reflexné vesty - MsP |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
165,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100422 |
20.4.2012 |
vyhotovenie tabuliek - samolepiek
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100457 |
27.4.2012 |
PVC taška + potlač - FAJ
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
79,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100496 |
18.5.2012 |
samolepky "free Wifi zone"
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100568 |
28.5.2012 |
reklamné predmety (polokošele) - MsÚ
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
188,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100808 |
20.7.2012 |
trvalo vysvetľujúca tabuľa
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
58,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010102 |
3.1.2013 |
Oprava a čistenie tlačiarne - MsÚ
|
IT Servis Europe s.r.o. |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101204 |
17.9.2012 |
Nálepky na označenie.
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101368 |
17.10.2012 |
Plastové tabuľky - "Zákaz vstupu so psom"
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101763 |
3.1.2013 |
Reflexné vesty - MsP
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
86,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101876 |
3.1.2013 |
Prezenty
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
2 272,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101988 |
3.1.2013 |
Označenie vozidla - MsP
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120106 |
17.7.2013 |
Služby za ubytovanie - Deň mesta 2013 |
Marián Žákovic |
30874220 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12011 |
17.1.2011 |
Ozvučenie, osvetlenie a hudobná produkcia kultúrneho podujatia SILVESTER 2010 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120116 |
28.5.2012 |
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení: ŠH, AFC, MsÚ, ZOS
|
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
1 012,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12011_ |
31.3.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
|
43,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12011___ |
13.1.2012 |
ozvučenie, osvetlenie - Silvester 2011 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
520,00 EUR |