| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
142735 |
12.1.2015 |
Držiak na stenu pre LCD - Zariadenie pre seniorov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14279 |
17.11.2014 |
Diár samosprávy 2015 - MsÚ |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
66,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142796 |
12.1.2015 |
Server, tlačiareň, fotoaparát - Zariadenie pre seniorov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
3 399,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14290 |
4.9.2014 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
21,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143044 |
18.7.2014 |
Práce na kamennom obklade amfiteátra - vybúranie stredového kruhu a čistenie dlažby |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
619,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431015029 |
13.6.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14311024 |
5.6.2014 |
Práce audítora - ročná závierka 2014 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431108838 |
17.10.2022 |
mobil prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431154421 |
16.12.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431176963 |
16.1.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14313 |
5.11.2014 |
Obedy 9/2014 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
176,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14320 |
8.12.2014 |
Rohová lišta - Zariadenie pre seniorov |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
712,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1432023 |
4.3.2024 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14322 |
8.12.2014 |
Dodanie publikácie - Miestna samospráva ZPF II. |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14341 |
5.11.2014 |
Nájom za nebytové priestory - 4. štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1435116541 |
6.10.2014 |
Zverejnenie inzercie na 2 strany - MY Trenčianske noviny |
Petit Press a.s. |
35790253 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143531220 |
12.1.2021 |
Rozbor pitnej vody - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14360 |
8.12.2014 |
Obedy 10/2014 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
232,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14420 |
8.12.2014 |
Dofakturácia elektriky a vody - nebytové priestory - 3. štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
12,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442022 |
16.1.2023 |
Opatrovateľská služba - 11/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 359,81 EUR |