| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14422 |
8.12.2014 |
Strava členom volebných komisií - Komunálne voľby 2014 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
735,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14442 |
19.12.2014 |
Obedy 11/2014 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
171,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144435 |
8.12.2014 |
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela - Športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
3 676,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144469 |
8.12.2014 |
Výmena tlačných sprchových batérií - Športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
1 258,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144491014 |
5.11.2014 |
Rozbor pitnej vody - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1446595 |
24.1.2011 |
Finančný spravodajca r. 2010 |
SÚVAHA spol. s r.o. |
31349765 |
15,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14496 |
11.2.2015 |
Obedy 12/2014 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
142,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14510 |
11.2.2015 |
Dofakturácia za spotrebovanú el. energiu, vodu, plyn - 4. štvrťrok 2014 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
121,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452012 |
18.5.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 4/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452014 |
20.9.2014 |
Upratovacie služby v ZOS 7/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
531,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452101 |
12.7.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS - Dom záhradkárov |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460963946 |
11.4.2022 |
telefon mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
6,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146102013 |
2.5.2013 |
Príspevok pre AFC- 04/2013 - futbal |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
6 316,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1462012 |
28.5.2012 |
náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 4/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14621 |
21.6.2021 |
Pracovné stretnutie štarutárov členských obcí a miest |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
19.3.2018 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2018 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
18.3.2019 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2019 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
23.3.2020 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2020 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
14.4.2020 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2020 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
15.4.2021 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2021 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96,00 EUR |