| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012028 |
17.12.2012 |
Prenájom optickej siete 12/2012 - 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
13.2.2012 |
obedy 1/2012: MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
242,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012029 |
4.4.2012 |
FAJ |
Zlatokov spol. s r.o. |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
17.12.2012 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012030 |
5.4.2012 |
vystúpenie speváckeho zboru CANTABILE pri príležitosti oslobodenia mesta dňa 5.4.2012 |
spevácky súbor CANTABILE |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120301 |
12.1.2021 |
Verejné osvetlenie Zelená voda III. etapa práce a materiál naviac |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
17 913,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120302 |
12.1.2021 |
Verejné osvetlenie Zelená Voda III. etapa práce a materiál |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
43 762,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012031 |
5.4.2012 |
ozvučenie akcie - oslobodenie mesta dňa 5.4.2012 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012031 |
15.6.2012 |
príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012032 |
5.4.2012 |
Informačný materiál |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012032 |
20.8.2012 |
Preložka káblov - rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná, NMnV
|
ADTS spol. s.r.o. |
36381403 |
22 349,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012032 |
2.10.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV - práce a dodávky
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
355 786,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012033 |
11.4.2012 |
dodávka tonerov a náplní do tlačiarní HP a Xerox |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1 708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
20.7.2012 |
NM- X052 - letné pneumatiky - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
283,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
17.11.2012 |
Preprava osôb - Srbsko
|
Fogaš Ľuboš FM Slovakia Travel |
32783230 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
18.5.2013 |
Spoločenistvo nových miest v Európe - príspevok na r. 2013 |
Breuberg-Neustadt |
? |
275,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
11.4.2012 |
FAJ |
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012034 |
3.7.2012 |
Rekonštrukcia kina-zámková dlažba
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10 810,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012034 |
20.7.2012 |
NM-X054 - akumulátor - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
57,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120344 |
3.7.2012 |
traktorová kosačka na trávu so zberom Etesia H 124 DN
|
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
27 540,00 EUR |