| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10140117 |
4.2.2014 |
vyúčtovanie plynu - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
589,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140136 |
8.12.2014 |
Náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
198,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140140 |
12.1.2015 |
Drobné elektrické a manuálne ručné náradie - Zariadenie pre seniorov |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
633,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101422014 |
14.1.2019 |
Trovy exekúcie - EX10142/2014 - Kadlec M. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
59,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101432015 |
12.1.2021 |
Trovy starej exekúcie - Jaroslav H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101452016 |
16.9.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Ivana O. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101472013 |
11.12.2019 |
Zastavenie exekúcie - EX 10147/2013 - Dušan H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
73,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101482016 |
12.3.2020 |
Trovy exekúcie - Igor P. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
56,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101492016 |
25.1.2019 |
Trovy exekúcie - EX 10149/2016 - S. Anton |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
81,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150003 |
20.10.2014 |
Odpredaj stavebného pozemku |
EMERSON a.s. |
31411606 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150004 |
11.2.2015 |
Náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
399,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150037 |
7.4.2015 |
Náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
10150070 |
4.8.2015 |
Pracovné náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150081 |
7.9.2015 |
Náradie - aktivačné práce |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
322,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150102 |
9.11.2015 |
Pracovné nárasie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
261,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150264 |
11.2.2015 |
Preplatok pre vyúčtovaní pluny r. 2014 - MsÚ 1 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-393,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150265 |
11.2.2015 |
Preplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-921,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150266 |
11.2.2015 |
Praplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-138,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150267 |
11.2.2015 |
Vyúčtovanie plynu r. 2014 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
20,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150429 |
18.3.2015 |
Vyúčtovanie plynu za 1/2015 - Zariadenie pre seniorov |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
2 699,37 EUR |